您好 看今年做的2022年的匯算清繳申報表 彌補虧損明細表
老師,企業(yè)去年有虧損,今年預繳所得稅有利潤可以彌補嗎?還是必須到匯算清繳時候彌補
匯算清繳里,企業(yè)所得稅彌補虧損表如何填寫?不懂勾稽關系,
老師,你好,假如企業(yè)去年企業(yè)所得稅是虧損的,今年一直在彌補虧損,到現(xiàn)在怎么查詢彌補多少虧損了
老師,以后企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損彌補多少年?往后會有變動嗎?
老師,如何算出或查詢到企業(yè)還有多少所得稅彌補虧損金?匯算清繳
老師請問供應商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進項稅額轉出可以嗎?因為聽說免稅和有稅點的開在一張增值稅普通發(fā)票可以的。開一張增值稅專用發(fā)票是不是不可以哈
年營運成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年營運成本
判斷題錯在哪里?不太懂
老師你好:這個解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設置好了,都有上月余額,這個余額我在哪里登記呀?
老師,這個只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
預包裝食品銷售(含預包裝冷藏冷凍食品);散裝食品銷售(含散裝冷藏冷凍食品),,需要辦食品許可證嗎
老師我們從別人家購買了一系列設備,設備特別多,該設備為污水處理系統(tǒng)大部分設備,對方給我們開的是污水處理系統(tǒng)的發(fā)票可以嗎
老師,受益所有人備案,這個需要備案嗎?怎么備案
老師給同一個單位占其他應付賬款,其他應收款這樣會不會自動極減掉
老師,表中2021年506020.87,本年度2022年,-257327.23,那我還有多少可彌補虧損金額?
我手機不方便計算 可以麻煩把您虧損彌補明細表截圖一下么
發(fā)不出去,怎么辦,其實是因為2022年預交了一筆所得稅,匯算清繳時本年虧損,然后涉及退稅,我不想退,所以只能調整報表,但是不知道怎么核算出自己到底有多少待抵扣虧損
表上最后一個數(shù)據(jù)25萬多的那個就是可以彌補虧損的數(shù)據(jù)
老師,按這樣的話,我當時交了1666.67的稅,現(xiàn)在我不想退,那我得把利潤做成多少才能達到?然后又如何核算?
請問是去年的企業(yè)所得稅么
單位符合小微企業(yè)標準么
對2022年企業(yè)所得,預交了1666.69!符合小微,
那您納稅調整1666.67/0.025就可以了
不行,我的待抵扣虧損有余額,我需要全部抵扣掉,所以利潤要達到多少?
為了不退稅 把這么多彌補虧損額度用掉好可惜
利潤要這個算出來的數(shù)據(jù)加上彌補虧損的金額25萬多
就是不會算,才想要老師教一下
1666.67/0.025+257327.23 如果納稅表上有虧損 還要加上虧損金額
257327.23就是虧損利潤調整納稅增加額后的金額
意思匯算清繳的稅還沒有退 現(xiàn)在要把退的稅調平 對么
我不想退,所以得把賬平成不退稅
那就按前面的金額調整就好了
1666.67/0.025+257327.23+調整前的利潤金額?
1666.67/0.025+257327.23 就這個金額就可以了 因為是匯算清繳的