是的,就是計入這個科目
老師您好,麻煩問一下一般納稅人有簡易增收的,月末應(yīng)該簡易增收的稅扻還用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費—簡易計算 代:應(yīng)交稅費—末交增值稅
簡易計稅和簡易征收啥子區(qū)別啊,分錄里面,應(yīng)交稅費-簡易計稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅又是啥子區(qū)別
想請教一下,簡易征收的一般納稅人,收到分包發(fā)票后怎么記賬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅,這樣對嗎?設(shè)置科目
老師,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款”、“應(yīng)交稅費-簡易計稅”、“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收”這三個科目期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目,然后再到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目中嗎
應(yīng)交稅費 簡易計稅 和 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 簡易計稅,這兩個科目有什么區(qū)別嗎?工程簡易計稅用哪個?
現(xiàn)在還可以報銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費是幾個點?
買電腦,簽訂合同的時候有顯示殺毒軟件價格,但結(jié)算時,對方將殺毒軟件作為贈品,不需要我方支付。對方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費,水電費這塊的話,后勤提供給我們財務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個整的針對我們單位的數(shù)據(jù),那么這個能不能根據(jù)科室的收入占比來核算科室水電費的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
@郭老 師,@董孝斌老師就是因為我們雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一個包工頭,然后想把工人的工資打到這個工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險???事務(wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報稅費?涉及什么稅種?
財務(wù)杠桿系數(shù)分母上如果有優(yōu)先股股息需不需要減去
老師在嗎?一直有個個稅申報問題沒搞明白,好困惑啊,能不能幫我解答一下?
老師,項目9月辦理了外經(jīng)證,按開票金額預(yù)繳稅款。然后9月發(fā)票開的有問題,現(xiàn)在要沖紅,到10月份開,這個預(yù)繳稅款還能用嗎?還是要找稅務(wù)退回?
老師:公司是建筑業(yè),1到9月的建筑工人的工資沒有計提,也沒有發(fā),前面報企業(yè)所得稅時也沒做入成本,現(xiàn)在9月份要來補發(fā)了1到9月份的工資,那么10月份申報個人所得稅時是不是就按補發(fā)的金額申報?如果這樣的話那全年的6萬是不是就不能減?只是在9月份減5千
需要當(dāng)月計提嗎?
確認(rèn)了收入就要計提