借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營所得 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
請問老師,生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅分錄該怎么做?
老師,請問稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對應(yīng)的分錄該怎么寫?這三個(gè)稅分別對應(yīng)的分錄怎么寫?
請問建筑行業(yè)交的個(gè)人所得稅的經(jīng)營所得,會(huì)計(jì)分錄該怎么做,計(jì)提與繳納的分錄
老師,請問交的經(jīng)營所得的分錄應(yīng)該怎么寫
你好老師,交經(jīng)營所得稅怎樣寫分錄
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
公司開代收電費(fèi)發(fā)票,一個(gè)是辦公室電費(fèi),一個(gè)是宿舍電費(fèi),可以開在同一張發(fā)票嗎?
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用?。?/p>
貨幣資金大于未分配利潤,為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
可以稅前扣除嗎
不可以的,這個(gè)不影響你的利潤總額
老師,那我不是計(jì)入所得稅費(fèi)用的嗎?不可以稅前扣除?
抵扣不了 因?yàn)槟憬凰枚愂歉鶕?jù)利潤總額繳納 她影響凈利潤
那按這個(gè)意思,我平時(shí)預(yù)交的所得稅費(fèi)用也抵扣不了
對的,是的,這個(gè)抵扣不了的。
好的,謝謝??
不用客氣,工作愉快
老師,這個(gè)個(gè)人所得稅如果計(jì)入所得稅費(fèi)用,那這兩邊不是不一致,利潤表與預(yù)交所得稅表
濤,你交企業(yè)所得稅和生產(chǎn)經(jīng)營所得影響的是凈利潤,它不影響利潤總額,你是根據(jù)利潤總額來繳納。
實(shí)際繳納這個(gè)是第一季度繳納的,你在第二季度繳納的沒有包含在這里面,你申報(bào)第三季度的時(shí)候,這個(gè)實(shí)際繳納是一二季度的。
那我這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致,我就不管它了,一個(gè)是我手動(dòng)填的利潤表所得稅費(fèi)用,一個(gè)是這自動(dòng)生成的
可以的,可以不用管的。
還有匯算清繳的那部分所得稅在這些報(bào)表上也體現(xiàn)不出來,是吧
匯算清繳主表在實(shí)際已交納里面填寫。
匯算清繳的所得稅在本年度報(bào)表上沒有吧,今年報(bào)表上我沒發(fā)現(xiàn)有呀,
你好,沒有的,這個(gè)不體現(xiàn)。
好的,非常感謝
不用客氣,工作愉快。