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資產(chǎn)負(fù)債表期末負(fù)數(shù)余額是如何計(jì)算出來(lái)的?

2023-07-13 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 15:09

你好; 你說(shuō)的什么 欄次的期末數(shù)據(jù); 才好判斷怎么計(jì)算的?

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 15:18

預(yù)收賬款期末是負(fù)數(shù),是如何計(jì)算而來(lái)的

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:21

你好; 預(yù)收賬款是負(fù)數(shù); 是根據(jù)?? 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款計(jì)算方法如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶(hù)借方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶(hù)借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額。 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶(hù)貸方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶(hù)貸方余額。

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 15:22

計(jì)算應(yīng)收賬款的時(shí)候,需要含應(yīng)收票據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:26

你好;??應(yīng)收賬款不包括應(yīng)收票據(jù)?

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 15:27

老師想詢(xún)問(wèn)一下,是按照應(yīng)收賬戶(hù)期末數(shù)字計(jì)算而來(lái)的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:30

你好; 是的; 按照 期末來(lái)考慮計(jì)算的??

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 15:35

但是我這邊按照這個(gè)方法計(jì)算出來(lái)的,還是不對(duì)。是什么情況? 另外我的預(yù)收賬款借方期末有余額在余額表里面是是借方,貸方是沒(méi)有數(shù)據(jù)的。資產(chǎn)負(fù)債表里面顯示負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:39

你好;? 不對(duì); 你去看看 預(yù)收賬款你負(fù)數(shù) ; 是不是記入 應(yīng)收賬款欄次去了??

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 15:43

沒(méi)有跑到應(yīng)收賬款里面去。我的應(yīng)收賬款期末數(shù)字為借方513895.00元,貸款期末沒(méi)有數(shù)字。預(yù)收賬款期末借方余額為:5233033.26元,貸方也沒(méi)有數(shù)字。但在資產(chǎn)負(fù)債表里面確實(shí)負(fù)數(shù)-3132567.53元

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:45

你好;? 那不對(duì)的哦; 預(yù)收賬款負(fù)數(shù); 應(yīng)該是借方的; 應(yīng)收賬款的去的??

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 15:45

那是那里的問(wèn)題呢,我的報(bào)表也是平衡的呀

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:47

你好; 平衡的話(huà);? ?應(yīng)該就是重分類(lèi)了或者是 按照我說(shuō)的公式計(jì)算的;?

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 15:48

不知道我按照您說(shuō)的方法計(jì)算不出來(lái)。不知道啥原因

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:51

你好;? 是不是你計(jì)算公式有問(wèn)題? ; 你這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)操作的嗎??

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 15:53

我用的軟件是用友軟件,我看到其他的欄目數(shù)字都能對(duì)的上呀。不知道為啥就這個(gè)欄目對(duì)不上。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:55

好;? 是的;如果對(duì)的上; 正常應(yīng)該是重分類(lèi)了。? ?

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快賬用戶(hù)7011 追問(wèn) 2023-07-13 16:02

如圖所示,我把余額表的數(shù)字都調(diào)出來(lái)了

如圖所示,我把余額表的數(shù)字都調(diào)出來(lái)了
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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:03

帳正常做賬哈;? ?報(bào)表 到時(shí) 自動(dòng)編制出來(lái)是平衡的; 一般都是對(duì)的; 你用科目余額表數(shù)據(jù)來(lái)核對(duì)即可??

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