你好; 你說(shuō)的什么 欄次的期末數(shù)據(jù); 才好判斷怎么計(jì)算的?
老師:請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的凈資產(chǎn)如何計(jì)算,?是不是按資產(chǎn)負(fù)債表中表最后一行的資產(chǎn)總計(jì)的期末余額-負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)的期末余額?
一般資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額取的數(shù)怎么來(lái)的,比如我的余額表借方10000,貸方20000,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么取數(shù)
老師資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不請(qǐng)假,如何去找出來(lái)原因呢
資產(chǎn)負(fù)債表里的負(fù)債合計(jì)數(shù),這個(gè)是怎么計(jì)算的從哪里看,我從科目余額表里算不出來(lái),用期末貸方減借方余額得不到
資產(chǎn)負(fù)債表期末負(fù)數(shù)余額是如何計(jì)算出來(lái)的?
老師公司買(mǎi)一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在我想把賬接起來(lái)但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒(méi)有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷(xiāo)售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
預(yù)收賬款期末是負(fù)數(shù),是如何計(jì)算而來(lái)的
你好; 預(yù)收賬款是負(fù)數(shù); 是根據(jù)?? 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款計(jì)算方法如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶(hù)借方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶(hù)借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額。 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶(hù)貸方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶(hù)貸方余額。
計(jì)算應(yīng)收賬款的時(shí)候,需要含應(yīng)收票據(jù)嗎?
你好;??應(yīng)收賬款不包括應(yīng)收票據(jù)?
老師想詢(xún)問(wèn)一下,是按照應(yīng)收賬戶(hù)期末數(shù)字計(jì)算而來(lái)的嗎?
你好; 是的; 按照 期末來(lái)考慮計(jì)算的??
但是我這邊按照這個(gè)方法計(jì)算出來(lái)的,還是不對(duì)。是什么情況? 另外我的預(yù)收賬款借方期末有余額在余額表里面是是借方,貸方是沒(méi)有數(shù)據(jù)的。資產(chǎn)負(fù)債表里面顯示負(fù)數(shù)
你好;? 不對(duì); 你去看看 預(yù)收賬款你負(fù)數(shù) ; 是不是記入 應(yīng)收賬款欄次去了??
沒(méi)有跑到應(yīng)收賬款里面去。我的應(yīng)收賬款期末數(shù)字為借方513895.00元,貸款期末沒(méi)有數(shù)字。預(yù)收賬款期末借方余額為:5233033.26元,貸方也沒(méi)有數(shù)字。但在資產(chǎn)負(fù)債表里面確實(shí)負(fù)數(shù)-3132567.53元
你好;? 那不對(duì)的哦; 預(yù)收賬款負(fù)數(shù); 應(yīng)該是借方的; 應(yīng)收賬款的去的??
那是那里的問(wèn)題呢,我的報(bào)表也是平衡的呀
你好; 平衡的話(huà);? ?應(yīng)該就是重分類(lèi)了或者是 按照我說(shuō)的公式計(jì)算的;?
不知道我按照您說(shuō)的方法計(jì)算不出來(lái)。不知道啥原因
你好;? 是不是你計(jì)算公式有問(wèn)題? ; 你這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)操作的嗎??
我用的軟件是用友軟件,我看到其他的欄目數(shù)字都能對(duì)的上呀。不知道為啥就這個(gè)欄目對(duì)不上。
好;? 是的;如果對(duì)的上; 正常應(yīng)該是重分類(lèi)了。? ?
如圖所示,我把余額表的數(shù)字都調(diào)出來(lái)了
帳正常做賬哈;? ?報(bào)表 到時(shí) 自動(dòng)編制出來(lái)是平衡的; 一般都是對(duì)的; 你用科目余額表數(shù)據(jù)來(lái)核對(duì)即可??