您好,是不是填錯(cuò)了呢
老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候比對(duì)有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,光知道稅額不知道這個(gè)是哪張票對(duì)方紅沖了才導(dǎo)致這樣怎么辦呢
做賬的時(shí)候有些發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證 把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際的對(duì)不上怎么辦
老師,月底保存的財(cái)務(wù)資料都包括什么呢?怎么整理? 比如進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣聯(lián),銷項(xiàng)稅發(fā)票, 打印的銷項(xiàng)稅匯總表,進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)匯總表,財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅表所得稅表,這些報(bào)稅日期是2月,稅款所屬期是1月,應(yīng)該按幾月份裝訂呢? 新手小白,麻煩老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),謝謝
老師,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,一開始進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證10份,后來(lái)我修改了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證11份,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)里面還是10份怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我12月份勾選了沒(méi)有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
1月份賬上和發(fā)票認(rèn)證明細(xì)一致
我的意思是不是你填進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候填錯(cuò)了
不清楚,之前不是我報(bào)的,如果填錯(cuò)了,怎么辦呢
報(bào)錯(cuò)了 需要去稅務(wù)局修改的