您好 借 工程施工 貸 應付賬款-暫估應付賬款
老師,工程建筑上年項目沒結束,當時是借工程施工-暫估,貸應付賬款-暫估,然后結轉成本借主營業(yè)務成本,貸工程施工-暫估?,F(xiàn)在票來了,怎么做調整不影響今年的利潤,求分錄。謝謝!
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費用,借:工程施工-材料費-暫估20000,貸:應付賬款-暫估20000 結轉成本,借:主營業(yè)務成本-暫估20000,貸工程施工-材料費-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師:小規(guī)模企業(yè),去年12月暫估成本55萬,做,借:工程施工 55萬,貸:應付賬款-暫估 55萬,月末結轉:借:主營業(yè)務成本 55萬 貸:工程施工 55萬 現(xiàn)匯算前已取暫估部分發(fā)票35萬,要怎么調整?
老師,我是小規(guī)模納稅人做工程施工,現(xiàn)在營利16000元,我要暫估施工費,分錄怎么做?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,工程施工企業(yè),這個月營利,我要做暫估,借:工程施工一合同成本,貸應付賬款一某某公司,結著結轉成本借主營業(yè)務成本,貸工程施工一合同成本這樣對?
老師只做這步?要不要做結轉成本?
要的 借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工
老師,暫時先做這兩步再做本年利潤結轉,沖回時要做本年利潤結轉?
請問您是軟件做賬么
金碟K1S軟件
那系統(tǒng)會自動結轉到本年利潤 不需要您自己做分錄啊
好的謝謝!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問