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老師,小規(guī)模企業(yè)開了1%的專票,和3%的專票,申報表怎么填報

2023-07-13 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 09:05

你好。填寫到申報表的第1行和第3行。 如果全部銷售額小于30萬,1%稅率對應減免2%的部分填寫到減免表。

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快賬用戶3923 追問 2023-07-13 09:07

老師附列資料一怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:13

你好,這個會自動帶出來繳納的增值稅,然后您看一下數(shù)據(jù)對就可以提交了。

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快賬用戶3923 追問 2023-07-13 09:14

老師第一行有個扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個需要把開了1%不含稅收入進去嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:19

好是的,第1行就是第1行就是填寫你全部的固含稅銷售額。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:19

1%稅率和3%稅率的都是填寫不含稅的銷售額。

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快賬用戶3923 追問 2023-07-13 09:20

老師我說的附列資料一,不是申報表

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:25

你好,是按照實際繳納的增值稅來計算附加稅的。稅依據(jù)是實際繳納的增值稅報表會自動帶出來數(shù)據(jù)。

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快賬用戶3923 追問 2023-07-13 09:26

老師附列資料一不是附加稅的表

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:30

你好,截圖看一下具體哪一個?

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快賬用戶3923 追問 2023-07-13 09:35

就是這表第一行有個扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個需要把開了1%不含稅收入進去嗎?

就是這表第一行有個扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個需要把開了1%不含稅收入進去嗎?
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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:37

好,我看您截圖,這正是扣除明細表差額計稅的才填寫這張表。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:37

然后咱們減免表,只填寫1%發(fā)票。對應減免2%的那一部分,填寫著減免表。

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你好。填寫到申報表的第1行和第3行。 如果全部銷售額小于30萬,1%稅率對應減免2%的部分填寫到減免表。
2023-07-13
你好!季度沒有其他開票業(yè)務了嗎?申報是不可以出負數(shù)得,可以通過無票收入調整差額使應稅為零不是負數(shù)
2020-07-09
同學您好,您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
2023-04-13
你好,你的季度銷售額合計是多少?
2022-01-04
你好,在申報表填寫專票收入就是3個點專票-專票1個點、
2023-08-31
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