你好。填寫到申報表的第1行和第3行。 如果全部銷售額小于30萬,1%稅率對應(yīng)減免2%的部分填寫到減免表。
我企業(yè)是小規(guī)模企業(yè),代開了3%的專票,現(xiàn)在原銷售額開了3%負數(shù)票,同時又代開了1%的專票,1%專票的銷售額又比3%專票的銷售額小,請問怎么申報表怎么填寫,多謝
老師好!小規(guī)模企業(yè)第一季度有開專票且有紅沖,專票有1%的,有3%的。普票有免稅的、1%和3%的,本季紅沖稅額大于銷項稅額,請問申報表怎么填寫?
小規(guī)模企業(yè)2023第一季度專票開了32萬(專票里面有開1%和3%) 普票開了 24萬,這樣的話怎么填寫增值稅申報表呢
老師,小規(guī)模企業(yè)開了1%的專票,和3%的專票,申報表怎么填報
想問一下老師,如果小規(guī)模開了3個點專票,后面又沖紅了一些專票1個點,申報表和減免報表怎么填
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師附列資料一怎么填寫
你好,這個會自動帶出來繳納的增值稅,然后您看一下數(shù)據(jù)對就可以提交了。
老師第一行有個扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個需要把開了1%不含稅收入進去嗎?
好是的,第1行就是第1行就是填寫你全部的固含稅銷售額。
1%稅率和3%稅率的都是填寫不含稅的銷售額。
老師我說的附列資料一,不是申報表
你好,是按照實際繳納的增值稅來計算附加稅的。稅依據(jù)是實際繳納的增值稅報表會自動帶出來數(shù)據(jù)。
老師附列資料一不是附加稅的表
你好,截圖看一下具體哪一個?
就是這表第一行有個扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個需要把開了1%不含稅收入進去嗎?
好,我看您截圖,這正是扣除明細表差額計稅的才填寫這張表。
然后咱們減免表,只填寫1%發(fā)票。對應(yīng)減免2%的那一部分,填寫著減免表。