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老師好,我公司有異地工程六月初的時(shí)候開了票,我做了借應(yīng)收。貸應(yīng)交銷項(xiàng)貸主營收。七月初的時(shí)候我才去異地申報(bào)6月的增值稅并預(yù)繳稅款了。 請(qǐng)問下我六月份月尾的時(shí)候要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)異地工程的銷項(xiàng)的分錄。 和7月初預(yù)繳增值稅后要怎么寫分錄。

2023-07-12 22:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 22:20

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2023-07-12
你好同學(xué),咱這個(gè)分錄的話進(jìn)行抵減,嗯,咱就是正常計(jì)提就行,正常計(jì)提了,比如說一般納稅人,我們就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 附加稅的話,就是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-09-29
您好,這個(gè)是屬于貸方是簡易計(jì)稅的,不需要計(jì)提
2022-11-19
同學(xué),你好 按照42275.23來申報(bào)
2023-12-30
?你好? ? ? ?你是一般納稅人的話? ? 月末抵減 :? ? ? ? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? -銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅 來結(jié)轉(zhuǎn)下??
2021-01-14
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