凝氣,對的,第一季度不繳納,你利潤率1.3%,繳納稅款 11911984.6*1.3%*5%=7742.78999
咨詢 像季度申報的話,比如我第二季度營業(yè)收入是20000,營業(yè)成本是4000,管理費是500.那我的利潤總是是不是 15500 ,企業(yè)所得稅預交是不是 387.5 那我第三季度 收入 是0 營業(yè)成本是5000,管理費是200,那我的利潤總是是不是 -5200,那企業(yè)所得稅預交的時候寫 -130嗎 ,那第三季度跟第二季度的累計預交就是 257.5 是這樣嗎
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度利潤總額-126276.72 第二季度利潤總額是179413.88 為什么第二季度沒有交企業(yè)所得稅呢(之前是代賬申報的)
老師 我司是小規(guī)模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師,我們以前虧損總額是5841125 .67元,第一季度交了136750.14元,第二季度是彌補了2119801.15元,現在第三季度,營收是64743831.95,營本是55621566.37,利潤總額是5677086.28元,我們是小微企業(yè),這樣的話,現在第二季度要繳企業(yè)所得稅嗎?繳多少?
第一季度利潤總額-33萬,請問第一季度的利潤率是不是就是0?那么第二季度把利潤率做到1.3%的話,第二季度交多少企業(yè)所得稅?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
想問一下小微企業(yè)利潤率一般是做到多少?
一般的話就是5%左右的這個
按第一季度的數據算的話,第一季度的利潤率是負數,那可以理解為第一季度的利潤率是0嗎?
可以,這個是沒問題的哈
第一季度利潤率是負數的話,會影響年的的平均利潤率嗎?比如年度平均利潤率做到3%
這個是不影響的,合計不影響