你好,這個是按后面這個分錄。

老師你好,假如上月進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,銷項(xiàng)2000元,那么結(jié)轉(zhuǎn)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000本月交稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000是這樣嗎?
上月有留底稅額10000,這月有銷項(xiàng)稅8000沒抵抗完,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅2000 這樣處理對不對
老師,收到留抵退稅款會計分錄是 借銀行存款2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出200 貸營業(yè)外收入2000 這分錄對嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計稅方法計稅,本年7月5日繳納本年6月應(yīng)納增值稅額5000元,正確的賬務(wù)處理為()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅5000貸:銀行存款5000C.借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5000貸:銀行存款5000
當(dāng)月增值稅應(yīng)繳納2000元,進(jìn)項(xiàng)加計抵減500元,以下分錄是否正確 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 500
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


你好老師,第一個什么時候用呀
你好,這個是有預(yù)繳稅金的時候,比如6月份預(yù)繳六月份的稅金。
收到,謝謝
你好,不用客氣的了。