您好,這個(gè)是不需要錄入了
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費(fèi)2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費(fèi),一共收入31萬,然后我們家有一個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報(bào),這個(gè)建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報(bào)表的時(shí)候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)幾個(gè)問題: 1、申報(bào):季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對(duì)嗎? 2、按含稅收入填,對(duì)嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報(bào)文化事業(yè)費(fèi),對(duì)嗎? 4、設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動(dòng)宣傳策劃費(fèi) 我公司開了這三種票,都要交文化費(fèi)還是哪個(gè)要交?
廣告文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),小規(guī)模是季度收入內(nèi)6萬免征對(duì)嗎,6萬是含稅還是不含稅。然后超的話,是以含稅報(bào)文化建設(shè)費(fèi)還是不含稅。
小規(guī)模廣告文化費(fèi),假設(shè)我這個(gè)月季度收入超6萬,沒有廣告收入,那個(gè)文化費(fèi)表,還要在免征那里填數(shù)字嗎。
老師,請(qǐng)問一下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我這個(gè)月收到廣告費(fèi)發(fā)票30萬,但是我沒有開出去廣告費(fèi)發(fā)票,那30萬這個(gè)我這個(gè)月要填進(jìn)去文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表嗎?還是等我有廣告銷售額的當(dāng)月再錄入收到的成本票?
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
如果沒有超6萬,有減免的廣告收入,需要填嗎,不填也不影響吧
嗯對(duì),是這個(gè)意思的,不影響