對的,是的,是正確的
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
老師,請教個問題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金,正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費(fèi)用-租金(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金(負(fù)數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯了嗎?
請問老師,未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于凈利潤,這個原因是以前年度損益調(diào)整科目有發(fā)生額造成的,這種情況下是不是每次出報表都得手動調(diào)整報表金額啊?有沒有什么好方法在不用手工調(diào)報表的情況下系統(tǒng)出具的報表就是正確的呢?
辦公樓租金每月借管理費(fèi)用貸預(yù)付款,現(xiàn)在想調(diào)整到營業(yè)外支出,是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎?我紅沖以前分錄是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付款負(fù)數(shù),后來又寫一筆正確的借營業(yè)外支出以前分錄的合計數(shù)貸預(yù)付款,現(xiàn)在科目余額表里管理費(fèi)用本期發(fā)生額是負(fù)數(shù),期末為啥貸方還有余額
老師,我問下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對不上了
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項:各類基本社會保障性繳款填寫什么
對方是個人給我們拍的宣傳片,開了發(fā)票,我是不是要幫他申報個稅,怎么報
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項稅問題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺公司的進(jìn)項稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項稅問題?
老師,您好,請問下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請問老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請問下老師,工商年報里面的實(shí)繳出資額沒有實(shí)繳是填0吧?那個時間填哪個時間呀?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快