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發(fā)生了職工福利費(fèi)有專票,當(dāng)時(shí)收到專票已經(jīng)在系統(tǒng)里抵扣了。請(qǐng)問(wèn)我要轉(zhuǎn)出前前后后怎么做分錄呢。

2023-07-12 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 11:54

同學(xué),你好 直接當(dāng)作普通發(fā)票入賬

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快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 11:59

職工福利進(jìn)項(xiàng)票不是不能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:01

同學(xué),你好 是的,所以當(dāng)作普通發(fā)票使用

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快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:02

可是我在認(rèn)證系統(tǒng)里已經(jīng)抵扣了,我不做處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:03

同學(xué),你好 你是勾選,不抵扣勾選嘛?? 還是勾選了,抵扣??

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快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:04

我是勾選了啊。我現(xiàn)在要在報(bào)稅系統(tǒng)里把它轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)處理我怎么做。

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:05

同學(xué),你好 那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:08

我是勾選了抵扣

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:09

同學(xué),你好 那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:20

那當(dāng)時(shí)支付費(fèi)用的分錄怎么做呢。比如借管理費(fèi)用1000貸方銀行存款1000,現(xiàn)在怎么調(diào)整這個(gè)分錄。

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:22

同學(xué),你好 比如 借管理費(fèi)用870 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)130 貸方銀行存款1000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130

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快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:27

我明白了,最開始那個(gè)稅費(fèi)之差130用銷賬借方來(lái)平賬!

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:27

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 直接當(dāng)作普通發(fā)票入賬
2023-07-12
同學(xué)你好 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-11-10
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 申報(bào)時(shí)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
2024-02-22
你好,對(duì)的是的發(fā)票選擇不抵扣勾選。
2021-09-27
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-03
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