同學(xué),你好 直接當(dāng)作普通發(fā)票入賬
你好 請(qǐng)問(wèn)下最新政策免征增值稅,我企業(yè)在政策出來(lái)之前已經(jīng)把稅款繳了要怎么做分錄?同樣的還收到專票的要怎么做賬?現(xiàn)在收到的專票以后可以用來(lái)抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在銀行開了3年內(nèi)的手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票,前期已做財(cái)務(wù)費(fèi)用處理,現(xiàn)在拿到專票后,進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?分錄要怎么做呢?謝謝!
之前月份沒留意,把外購(gòu)產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了(假設(shè)當(dāng)時(shí)分錄為~借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 100,進(jìn)項(xiàng)稅額 13,貸:銀行存款 113),后來(lái)發(fā)現(xiàn)了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)月分錄是怎么做的呢?
公司購(gòu)買維生素E作為獎(jiǎng)品獎(jiǎng)勵(lì)給員工,取得增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是做福利費(fèi)嗎?做福利費(fèi)的話進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?專票已經(jīng)勾選抵扣了,也報(bào)稅了,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
發(fā)生了職工福利費(fèi)有專票,當(dāng)時(shí)收到專票已經(jīng)在系統(tǒng)里抵扣了。請(qǐng)問(wèn)我要轉(zhuǎn)出前前后后怎么做分錄呢。
公司業(yè)務(wù)沒有健康咨詢,健康咨詢費(fèi)可以入賬嗎
收入(按月)不超過(guò)10萬(wàn),一稅減半,兩稅減免。是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都享受嗎?如果是一般納稅人,人數(shù)是400呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我做賬軟件接著6月份做7月份的賬,我需要錄什么進(jìn)去嗎?還是可以直接6月份結(jié)賬,7月份直接錄制憑證就行?
老師,我們打算申請(qǐng)專利。那是不是相關(guān)的費(fèi)用入賬,成功申請(qǐng)專利后,就變成無(wú)形資產(chǎn)了?直接從研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)么?中間有溢價(jià)之類的么
做法人變更的企業(yè),還有未分配利潤(rùn)的話都需要叫什么費(fèi)用?
老師你好,小規(guī)模納稅人購(gòu)買的固定資產(chǎn)車輛,通過(guò)二手車交易市場(chǎng)賣出后需要繳納啥稅款!
如果開具的發(fā)票是型號(hào)*其他咨詢服務(wù)*健康服務(wù)咨詢,可以當(dāng)體檢費(fèi)入賬嗎
個(gè)體工商戶采購(gòu)肥料時(shí)支付運(yùn)費(fèi)怎么做分錄
老師:小規(guī)模納稅人,對(duì)方開了專票過(guò)來(lái),可以當(dāng)普票用嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是辦稅員,但是公司有代賬公司,怎么才能知道是不是用我的名義在報(bào)稅呢?
職工福利進(jìn)項(xiàng)票不是不能抵扣嗎?
同學(xué),你好 是的,所以當(dāng)作普通發(fā)票使用
可是我在認(rèn)證系統(tǒng)里已經(jīng)抵扣了,我不做處理嗎?
同學(xué),你好 你是勾選,不抵扣勾選嘛?? 還是勾選了,抵扣??
我是勾選了啊。我現(xiàn)在要在報(bào)稅系統(tǒng)里把它轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)處理我怎么做。
同學(xué),你好 那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我是勾選了抵扣
同學(xué),你好 那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那當(dāng)時(shí)支付費(fèi)用的分錄怎么做呢。比如借管理費(fèi)用1000貸方銀行存款1000,現(xiàn)在怎么調(diào)整這個(gè)分錄。
同學(xué),你好 比如 借管理費(fèi)用870 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)130 貸方銀行存款1000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130
我明白了,最開始那個(gè)稅費(fèi)之差130用銷賬借方來(lái)平賬!
同學(xué),你好 嗯嗯,是的