你好,7月份取得的專票,不能抵扣6月份的增值稅
我12月初報稅時,抵扣勾選進項發(fā)票的開票日期可以選擇到12月7號嗎?
你好,我今天勾選了1月份的發(fā)票,這是作為稅期7月認證的還是6月認證的。7月稅期認證的發(fā)票是不是要在8月后才能勾選,還是在7月報完6月的稅后就可以勾選了?
你好,7月1日沖紅了一張6月份開出去的一張專票,對方的勾選平臺上還能看到這張發(fā)票嗎
老師:發(fā)票勾選認證平臺,比如6月取得的專票,是不是在報7月報稅期前(15日前)勾選的,都可以在6月申報期抵扣?還是說必須在上6月勾選才能抵扣?
一般納稅人7月15日之前收到的進項發(fā)票可以勾選認證作為6月份的進項嗎
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機,以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設備,應該怎么做賬務處理
一季度預繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因導致的?非居民/已申報?
資產(chǎn)負債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應該怎么處理
例如主營業(yè)務之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務,還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?