您好 還要做筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 256 貸:銀行存款 256 把轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的增值稅紅沖回來
小規(guī)模公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票,繳納的增值稅、城建稅和印花稅由個(gè)人代墊支付后找公司報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄是這樣出嗎? 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)-銷項(xiàng)稅 2.借:稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:其他應(yīng)付款-張** 4.借:其他應(yīng)付款-張** 貸:銀行存款
老師 我4月報(bào)稅1-3的稅 小規(guī)模的銷項(xiàng)我計(jì)入營業(yè)外收入了 但是我5月打單子的時(shí)候銀行扣了366的這個(gè)稅有10元的城建稅 256的增值稅是不這樣做? 借 稅金及附加10? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅? 10借???應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅? ?貸 銀行存款好10完了沖紅借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費(fèi)-366再借應(yīng)交稅費(fèi)256貸銀行 256那最后應(yīng)交稅費(fèi)還是掛的256
老師,我做2024年一月憑證時(shí),一月銀行回單有扣2023年12月的附加稅和2023年10-12月所得稅,12月增值稅,那會(huì)計(jì)科目應(yīng)該是:借:稅金及附加,貸應(yīng)交城建稅,貸應(yīng)交教育附加,貸地方教育費(fèi)附加,然后再借應(yīng)交城建,教育附加,地方教育附加,貸銀行;借應(yīng)交所得稅,貸銀行;借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交-未交,借應(yīng)交-未交,貸銀行,對(duì)嗎?
原分錄是借記稅金及附加3元,貸記應(yīng)交城建稅3元 12月份可以直接借記稅金及附加-3元貨計(jì)應(yīng)交城建稅-3元 扣錢的時(shí)候借記應(yīng)交稅費(fèi)3,貸記銀行存款3 現(xiàn)在跨年呢這個(gè)3塊錢又退回來了,我怎么做賬呢? 借記銀行存款,貸記應(yīng)交稅費(fèi),-3
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
我做了呀
借 稅金及附加10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 10借 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸 銀行存款10 沖紅 借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費(fèi)-366 借應(yīng)交稅費(fèi) 256貸銀行 256
那應(yīng)交增值稅還有余額?
借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費(fèi)-366 您這個(gè)是用的負(fù)數(shù)?
對(duì)我1-3月的賬是正數(shù)調(diào)賬不是復(fù)數(shù)
您當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的分錄可以寫一下嗎?
借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借 營業(yè)外收入 貸 本年利潤
那您紅沖分錄錯(cuò)了啊 應(yīng)該這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi) -366 貸:營業(yè)外收入 -366