你好,您進項轉(zhuǎn)出來了未交增值稅多了那對的,因為轉(zhuǎn)出來了要多交稅的。
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認證了,并做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,后來這張發(fā)票沖紅了,我是不是應(yīng)該做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 負數(shù) ;貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 負數(shù),這樣做對不對呢》
老師您好,上月紅沖的已認證抵扣進項發(fā)票,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會計分錄:借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
老師您好,進項稅已認證申報,后期發(fā)現(xiàn)是簡易項目成本,做了進項轉(zhuǎn)出,但未交增值稅對不上了變多做,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師好,企業(yè)已經(jīng)認證抵扣過的進項稅,現(xiàn)在對方開具了紅字發(fā)票,有進項稅轉(zhuǎn)出了,分錄應(yīng)該怎么做這個進項稅轉(zhuǎn)出,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅
老師,上個月待認證進項我做錯了,本來這個是二級科目:應(yīng)交稅費-待認證進項,我做成了三級科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項,現(xiàn)在要怎么更正?
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報個稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項,麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計稅,既有進項稅抵扣也有不抵扣,請問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
本題收到利息時為啥不是 借:銀行存款100 貸:應(yīng)收利息100
老師您好,我想咨詢一下,我公司是做無人機銷售的,有個租賃項目,需要購進無人機租賃,但是租賃的不是一種產(chǎn)品,大概有10種產(chǎn)品,這個購進產(chǎn)品可以按固定資產(chǎn)核算吧,可以享受固定資產(chǎn)稅前一次性扣除的政策嗎
農(nóng)業(yè)合作社中的盈余及盈余分配中的提取盈余公積是什么比例?
老師,你好。我想問一下,咱們注冊公司前期選了名字和注冊資金后,在網(wǎng)上申請營業(yè)執(zhí)照需要準備什么資料啊
老師,固定資產(chǎn)在2024.6.30號,達到了使用狀態(tài),金額1000,壽命5年,凈殘值40,使用年數(shù)總和法計提折舊,那么2026.6.30號,這期間的折舊怎么算?不明白的是,雖然加起來正好2年,但是前半年是第一年的,后半年是第三年的啊
未分配利潤大,可以增加注冊資本后再減少注冊資本嗎?
老師分錄應(yīng)該怎么做? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 老師對嗎
簡易計稅的項目可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費簡易計稅。 然后我下個月直接交稅就行了。
但是前期已經(jīng)認證并申報了,不要轉(zhuǎn)出嗎,而且要調(diào)未交增值稅吧
你就這樣處理。借成本費用類,貸轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后期末結(jié)轉(zhuǎn)借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
好的,謝謝!
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!