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老師您好,進項稅已認證申報,后期發(fā)現(xiàn)是簡易項目成本,做了進項轉(zhuǎn)出,但未交增值稅對不上了變多做,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?

2023-07-11 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 16:19

你好,您進項轉(zhuǎn)出來了未交增值稅多了那對的,因為轉(zhuǎn)出來了要多交稅的。

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快賬用戶5065 追問 2023-07-11 16:25

老師分錄應(yīng)該怎么做? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 老師對嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:27

簡易計稅的項目可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費簡易計稅。 然后我下個月直接交稅就行了。

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快賬用戶5065 追問 2023-07-11 16:29

但是前期已經(jīng)認證并申報了,不要轉(zhuǎn)出嗎,而且要調(diào)未交增值稅吧

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:36

你就這樣處理。借成本費用類,貸轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后期末結(jié)轉(zhuǎn)借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶5065 追問 2023-07-11 16:37

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:42

?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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你好,您進項轉(zhuǎn)出來了未交增值稅多了那對的,因為轉(zhuǎn)出來了要多交稅的。
2023-07-11
您好,簡易計稅,這個是不能抵扣的
2021-08-31
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-11
你好? 沒有認證就做待認證進項稅去核算。 到時 有銷項稅了。 你在把待認證 轉(zhuǎn)到進項稅去 ;? ? ?你這個? ?你做借費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ? 這個就是轉(zhuǎn)出分錄? ??
2021-04-20
你好,同學。借管理費用,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額貸應(yīng)付賬款增值稅納稅申報表不需要填寫。
2021-04-09
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