同學(xué),你好 你把資產(chǎn)負(fù)債表每一個科目都要核對一邊,比如銀行存款,你看賬實(shí)是否一致,應(yīng)收應(yīng)付最好和客戶核對一下
老師公司新入一個股東,然后賬要怎么處理呢把原來的賬要做平嗎,不然到時怎么弄呢
老師,新到公司的庫存的爛賬整理要怎么弄呢?
老師怎么理賬,才到一個新公司要怎么整理賬目呢
請問老師,公司去年資產(chǎn)總額已1.1億,怎么做賬務(wù)處理調(diào)整到5千萬以下為小微企業(yè)呢?公司的預(yù)收賬款和預(yù)付賬款挺大的,怎么調(diào)整才合理呢?
24年12月份的發(fā)票還可以作為報銷憑證入賬嗎?
你好老師,金額是342916.28,每月不攤銷金額是9525.45?
你好,老師,我們是飯店,羊肉還有好幾個品種,分山羊肉,什么的,做賬的時候我還需要細(xì)分一下嗎?
老師早上好!小規(guī)模公司,銷售給一般納稅人新鮮的原材料,一般納稅人可以做9個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不
你好老師,下載的PDF發(fā)票怎樣才能發(fā)送到對方163郵箱呢
財務(wù)預(yù)算委員會是做什么的?
老師好,公司的兼職人員年底給他發(fā)一次工資,用不用申報個稅,該怎么申報,稅率是怎樣的呢?
為什么其他綜合收益這里不是40*60%,如果是稅的影響怎么沒有做相關(guān)分錄
公司租倉庫,期限4個月,每月1000元,再額外支付押金1000元,收據(jù)怎么寫?
你好,老師,我們是飯店,味精5,6個品牌,還不同規(guī)格,這個庫存商品的科目我怎么設(shè)置
好呢 老師 之前這個會計(jì)做的賬應(yīng)付職工薪酬社會保險“貸方有余額是什么原因”
同學(xué),你好 發(fā)生了貸方余額,表示已經(jīng)計(jì)提和代扣了社保費(fèi)還未繳納。
好呢 謝謝老師
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好呢 老師 我還想在問一下計(jì)提社保和交社保的分錄分別是怎么做的呢
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
好呢 謝謝老師
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