你好; 意思是 你 滿足上年年收入低于6萬; 是可以 預(yù)扣預(yù)交不用預(yù)交稅費的;? ??

該名單中“是否直接按照6萬元扣除”選“是”的納稅人,累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除。請根據(jù) 納稅人的實際收入情況,再次判斷納稅人是否同時滿足以下三個條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入)不超過6萬元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 二、取得勞務(wù)報酬所得的居民個人需要滿足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位取酬且按照累計預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳申報了勞務(wù)報酬所得個人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計勞務(wù)報酬(不扣減任何費用及免稅收入)不超過6萬元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位取得按照累計預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳稅款的勞務(wù)報酬所得。個人所得稅申報點是還是否
上一納稅年度1一12月的工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用了人免稅收入)不超過6萬,什么意思?
該名單中“是否直接按照6萬元扣除”選“是”的納稅人,累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除。請根據(jù) 納稅人的實際收入情況,再次判斷納稅人是否同時滿足以下三個條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得
老師你好個稅里面的減除費用,1、上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入)不超過6萬元; 3、本納稅年度自1月起, 仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。符合以上條款的每個月是怎么扣金額。提問:年薪低于60000元的每個月是扣60000元還是5000元呢。
上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入)不超過6萬元; ,但是今年三月份離職,然后四月份重新入職是否還享受60,000扣除累計減除費用。
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費。然后這個授課費我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。
老師,如果收到項目投資款怎么記賬?還有后期該怎么操作呢?
郭老師,實繳注冊資本后,現(xiàn)在可以減資嗎,2000萬,可以減到多少,200萬可以嗎
注冊公司的地址,可以兩家公司在同一個地址同一層樓嗎?比如說Ab公司,注冊工商地址在東發(fā)街130號一樓,工商核實地址說是ab公司各一個房間
一個人可以注冊幾個公司法人?
老師,您好,請問開軟件企業(yè),取得的進(jìn)項票發(fā)票上的軟件名稱必須與開出去的發(fā)票上的名稱是一樣才能抵扣進(jìn)項嗎
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計算呢,是按照發(fā)票時間還是季度報表申報截止時間開始計算呢?謝謝
老師稅務(wù)局查出來我們沒有成本票 讓我們補(bǔ)繳納所得稅,9月底我是虛暫估了一些成本 ,然后稅務(wù)局查出來了 我這個情況說明怎么寫呢 成本票是后面才回來
那我在電子稅務(wù)局應(yīng)該怎么給他申報呢
你好; 比如??進(jìn)入【綜合所得申報】-【正常工資薪金所得】在認(rèn)真閱讀提醒內(nèi)容后,點擊【立即確認(rèn)】打開【減除費用扣除確認(rèn)】頁面(也可在對應(yīng)所得項目的列表頁面,點擊【更多操作】-【減除費用扣除確認(rèn)】進(jìn)行確認(rèn))。?
我們公司只有一個這樣的人,請問需要分開報嗎,還是我們公司10幾個人可以一起申報呢
滿足這個條件軟件可以自動識別到不?
滿足這個條件之后,要不要準(zhǔn)備一些佐證資料
你好; 是的;系統(tǒng)會自動判別的??
但是我這邊的系統(tǒng)沒有判斷出來呢?
你好;沒有判別嗎 ;我們系統(tǒng) 添加后都可以判斷的??
老師,一個月可以扣除6萬的,請問稅務(wù)在哪里會查呢,我們自己增加起就可以啊
你好;? ? ? ? 你們就是自己添加后;? 預(yù)交的是不超過6萬不用預(yù)交? ?
但是他這個月的工資6640元呢
你好;? ?不管這個月; 看你年收入累計來是否查過6萬? ?
是看今年的還是去年的
你好; 這個選擇是否超過6萬; 一般是看你 上年的來考慮的; 22年的來考慮哈? ?
你好; 意思是 你 滿足上年年收入低于6萬; 是可以 預(yù)扣預(yù)交不用預(yù)交稅費的; 老師,您說的不用預(yù)交稅費,我現(xiàn)在每個月申報她的個稅都是超過了6000元的,是不是匯算清繳的時候要繳納
稅費的嗎
一個月扣除6萬這么一扣都沒有什么稅費了,那個稅匯算清繳的時候會不會繳納稅費,因為前面我們沒預(yù)交
老師,應(yīng)該是點哪里呢?
匯算的時候你產(chǎn)生了應(yīng)納稅所得額 就得 繳納稅費的; 你直接在綜合所得申報里面去報 ; 工資個稅哦;??