您好,能填寫的,按我們利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)抄上去就可以了,不用調(diào)整的
老師你好!請(qǐng)教你企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)是一致的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤(rùn)是和財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)一致嗎?
第二季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額為虧損,但是里面有很多白條,我可以申報(bào)預(yù)交所得稅時(shí)不按照利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫,而按照編一個(gè)有利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填寫預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里的(利潤(rùn)表),里面有個(gè)利潤(rùn)總額-所得稅,這個(gè)所得稅是指今年第一季度交的稅款嗎,去年企業(yè)所得稅退的稅的金額是不是不能填寫
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)季度所得稅時(shí),稅務(wù)局申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄的數(shù)字沒(méi)有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用,所以是不是應(yīng)該用財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤(rùn)填寫在稅務(wù)局季度申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄?
第四季度利潤(rùn)表,和年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫營(yíng)業(yè)收入,成本和利潤(rùn)(報(bào)表是本年累計(jì)的),但這不是季度申報(bào)嗎?而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表和所得稅營(yíng)業(yè)收入,成本,利潤(rùn)總額得對(duì)應(yīng),就是我不明白這個(gè)季度利潤(rùn)表都按照本年累計(jì)填寫嗎
對(duì)方公司注銷,我們可以付給原來(lái)法人款嗎
老師,我們做客戶10萬(wàn)的業(yè)務(wù),就要返點(diǎn)給客戶公司業(yè)務(wù)員6萬(wàn)元。收到客戶打來(lái)貨款10萬(wàn)元,返點(diǎn)給6萬(wàn)元給客戶公司的業(yè)務(wù)員,怎么做賬?
對(duì)方公司注銷了,我們可以給他們?cè)ㄈ烁犊顔?/p>
老師,其他應(yīng)付款代扣個(gè)人社保借方余額怎么會(huì)有幾十萬(wàn)的余額?
異地預(yù)繳工程款2個(gè)點(diǎn)的稅額,應(yīng)該按價(jià)稅合計(jì)預(yù)繳還是不含稅金額
老師,對(duì)公給律師發(fā)放的酬金怎么入賬呢?
請(qǐng)問(wèn),拍賣公司只有銷管財(cái)費(fèi)用沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
小微企業(yè)的3個(gè)標(biāo)準(zhǔn),是只要有一項(xiàng)不滿足就不可以享受六稅兩費(fèi)的減免嗎?
6月有財(cái)政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐,但是有部分學(xué)生有幾餐請(qǐng)假,需要把愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐餐費(fèi)以營(yíng)養(yǎng)品實(shí)物的形式發(fā)放,8月的食堂財(cái)務(wù)憑證科目分錄這樣正確嗎?如果要保持財(cái)政補(bǔ)助收入全額,那么科目分錄應(yīng)該怎么錄是正確的 第一步: 2024學(xué)年第二學(xué)期愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:財(cái)政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助收入-709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐 709.7 第二步: 愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助結(jié)余購(gòu)買并發(fā)放營(yíng)養(yǎng)品 借:其他應(yīng)付款/愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐 709.7 貸:銀行存款 709.7
c公司從個(gè)人房東租賃再轉(zhuǎn)租給b公司,合同寫了包干共9000,其中房租7000,水電物業(yè)維修2000元,那現(xiàn)在c公司開(kāi)發(fā)票給b公司房租寫多少錢,是不是2000元另外開(kāi)一張發(fā)票。寫物業(yè)費(fèi)嗎?
老師,但這是去年退稅的費(fèi)用,只是今年六月才申請(qǐng)的入的賬,這個(gè)原理您能再講下嗎,我沒(méi)懂,之前我根據(jù)利潤(rùn)表是填上去了,后面又總覺(jué)得不對(duì)
您好,凈利潤(rùn)是歸屬于股東的,不管這個(gè)所得稅是哪一期的,交給稅務(wù)后剩余的才是股東的,所以要把去年退稅的也體現(xiàn)在利潤(rùn)表中