借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款個(gè)人1000。
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬(wàn)元,還的時(shí)候,還了3萬(wàn)元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬(wàn)元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
你好,老師。想問(wèn)一下,21年繳納社保的分錄金額錯(cuò)了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個(gè)人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,21年多計(jì)提了,我22年應(yīng)該如果修改分錄?
你好,老師。想問(wèn)一下,21年繳納社保的分錄金額錯(cuò)了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個(gè)人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,其他應(yīng)收3545.03元,21年的分錄單位社保多了,個(gè)人少了。我22年應(yīng)該如果修改分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來(lái)一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-個(gè)人應(yīng)交社保在借方,金額是9000元,我想把它調(diào)整為8000元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何做?
現(xiàn)在稅務(wù)注銷(xiāo),小規(guī)模納稅人是不是都要查賬?
贈(zèng)送購(gòu)物卡給購(gòu)卡單位經(jīng)辦人,這是記“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”嗎?
個(gè)人代開(kāi)開(kāi)什么票好,是經(jīng)營(yíng)所得嗎?一年能開(kāi)多少
老師我想問(wèn)一下如果財(cái)務(wù)軟件只有一個(gè)記賬的功能,怎樣記賬能看出來(lái)哪筆收的銀行存款開(kāi)沒(méi)開(kāi)票?
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷(xiāo)有些a公司他們做賬的時(shí)候?qū)懫渌麘?yīng)收款——b,有些直接記在自己費(fèi)用了,然后讓我們b公司這些記他費(fèi)用的我們就不用做分錄記錄了,這個(gè)合理嗎我外賬不記這些,內(nèi)賬把所有b公司費(fèi)用都做分錄可以嗎,但是我這邊得報(bào)員工個(gè)稅,員工工資我在外賬沒(méi)有記錄也沒(méi)法報(bào)個(gè)稅吧,還是沒(méi)什么影響啊老師
沒(méi)交保險(xiǎn)的員工工資報(bào)稅的時(shí)候,用在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)這筆費(fèi)用嗎
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開(kāi)業(yè),都是零售散戶。沒(méi)有開(kāi)票,報(bào)稅直接做無(wú)票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過(guò)注冊(cè)資本100萬(wàn)了。如果銀行賬戶(公戶)開(kāi)好,直接吧100萬(wàn)轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 100萬(wàn) 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬(wàn)進(jìn)貨,錢(qián)沒(méi)有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬(wàn)注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開(kāi)3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開(kāi)13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
那請(qǐng)問(wèn)如果其他應(yīng)收款是在貸方的呢?
我這數(shù)據(jù)是去年做錯(cuò)了,今年可以直接按照營(yíng)業(yè)外支出就可以調(diào)整了是嗎?不需要做什么年度損益調(diào)整?
借其貸應(yīng)收款,個(gè)人貸營(yíng)業(yè)外收入。
借期其他應(yīng)收款、個(gè)人貸、營(yíng)業(yè)外收入
我這數(shù)據(jù)是去年做錯(cuò)了,今年可以直接按照營(yíng)業(yè)外支出就可以調(diào)整了是嗎?不需要做什么年度損益調(diào)整? 未讀2023-07-11 11:35
直接做到今年就行。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-個(gè)人應(yīng)交社保在借方,金額是9000元,我想把它調(diào)整為8000元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)借營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,那摘要怎么寫(xiě)呢?
調(diào)整個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。