您真實發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有發(fā)票,咱也是正常做賬,然后正常填寫申報表申報沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師好,我們公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費用等費用,做預(yù)提費用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報表上,集團要將這部分預(yù)提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預(yù)提一方,不在1月份申報2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師,我公司注冊了兩年,都沒有業(yè)務(wù),每月老板轉(zhuǎn)錢進來付員工工資和水電房租。我把這些都計入長期待攤費用那里了,報企業(yè)所得稅稅時,資產(chǎn)總額按長期待攤費用的金額填,收入,成本,利潤都填0,資產(chǎn)負(fù)債表分別填了長期待攤費用和其他應(yīng)付款,利潤表全部0,這樣是不是不行?利潤表怎么反映攤銷支出?
DFG企業(yè)2020年度會計賬面利潤80000元,自行向其主管稅務(wù)機關(guān)申報的應(yīng)納稅所得額80000元,申報繳納所得稅20000元(企業(yè)所得稅稅率為25%)。經(jīng)某注冊會計師年終審查,發(fā)現(xiàn)與應(yīng)納稅所得額有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容如下:(1)企業(yè)全年實發(fā)工資總額2300000元,并按規(guī)定的2%、14%和8%的比例分別計算提取并使用了職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費。(2)自行申報應(yīng)納稅所得額中含本年度的國庫券利息收入12000元。(3)營業(yè)外支出賬戶列支有稅收滯納金1000元,向其關(guān)聯(lián)企業(yè)贊助支出30000元。(4)管理費用賬戶中實際列支了全年的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費265000元,經(jīng)核定企業(yè)全年的主營業(yè)務(wù)收入總額為6500萬元。請問下列哪些說法是正確的()。A應(yīng)交企業(yè)所得稅51250元B國庫券利息收入納稅調(diào)減12000元C業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增106000元D應(yīng)補交企業(yè)所得稅51250元
老師您好,我們經(jīng)營部查賬征收,所得稅是報(經(jīng)營所得個稅A表), ,全部在銀行流水上標(biāo)注租金 工資 安裝費 等等支出,并未取得相應(yīng)發(fā)票,我是按備注計入費用嗎? 申報季報a表和年報b表 是不是要將這些費用提出來?
公司裝修好鋪子,因為生意不好,轉(zhuǎn)讓部分鋪子,收回裝修補償款,需要開發(fā)票嗎,如果需要,開什么項目
幫我看一下建筑企業(yè)這個跨地區(qū)怎么計算的稅
老師這個題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個個體的運輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因為銀行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個個體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險?因為現(xiàn)在我們跟他沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個個體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機號登錄電子稅務(wù)局時候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價報關(guān),報關(guān)單上的總價是人民幣1000元,運費100元,保費37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報,計稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓(xùn)費,進管理費用下的教育費,對吧?
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
老師,意思是經(jīng)營所得匯算清繳b表到時候的成本費用也要調(diào)增 對吧?與企業(yè)所得稅一樣?
,是的,沒有成本票的都要納稅調(diào)整對的。
好的 謝謝老師
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。