同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理

我們單位去年買的車,今年賣掉,我能開專票么?我怎么開發(fā)票?15萬已經(jīng)提折舊3萬,11萬賣了,怎么做會計分錄
你好,老師,公司買了一輛車 10月份提的車 還沒上牌,10月份已經(jīng)入賬了?,F(xiàn)在12月份才拍到車牌,拍牌的費(fèi)用怎么做賬,車已經(jīng)在11月計提折舊了
公司16年買一車入賬價值是103076.92.預(yù)計殘值是5153.85元,折舊五年,21年已經(jīng)提足折舊了,現(xiàn)在車賣給員工了 賣了30000元, 沒有開票 這個全部處理的會計分錄怎么做
我公司的車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣了怎么做會計分錄
公司買的車,已經(jīng)計提4年,上個月車賣了11萬,會計分錄怎么做?
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項123,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個員工每天只干4個小時,領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請問2021年度成本記重復(fù)了,這個怎么調(diào)整,怎么做會計分錄?
請問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報前已扣了10月稅款,但在申報增值稅時報表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗。這個已扣稅款這次申報時要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費(fèi)都算嗎