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老師我6月開過一份5%的租賃發(fā)票價款952.38,季報(bào)有無票收入12萬的物業(yè)服務(wù)費(fèi)稅率3%,都填在了第10欄,系統(tǒng)怎么沒有自動計(jì)算稅費(fèi)。我哪里出問題了?

2023-07-10 21:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-10 21:25

你好,季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅 免稅稅額你可以修改

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你好,季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅 免稅稅額你可以修改
2023-07-10
1.在稅務(wù)申報(bào)表的未開票收入一欄中填寫負(fù)數(shù),以沖銷之前的無票收入。 2.在稅務(wù)申報(bào)表的已開票收入一欄中填寫正數(shù),以反映您本月開具發(fā)票的收入金額。 3.在稅務(wù)申報(bào)表的抵減稅額一欄中填寫正數(shù),以表示您本月的抵減稅額。
2023-10-13
您好 在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))”中“簡易計(jì)稅方法計(jì)稅”選擇對應(yīng)的簡易計(jì)征率在“開具增值稅專用發(fā)票”(或者“開具其他發(fā)票”“未開具發(fā)票”根據(jù)自己開具的發(fā)票票種類型進(jìn)行對應(yīng)的選擇)中填寫銷售額和銷項(xiàng)稅額
2024-01-12
您好 在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))”中“簡易計(jì)稅方法計(jì)稅”選擇對應(yīng)的簡易計(jì)征率在“開具增值稅專用發(fā)票”(或者“開具其他發(fā)票”“未開具發(fā)票”根據(jù)自己開具的發(fā)票票種類型進(jìn)行對應(yīng)的選擇)中填寫銷售額和銷項(xiàng)稅額
2024-01-12
同學(xué)您好 就是收到3%的專票是嗎
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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