您好, 一般手續(xù)要插上稅控盤讀入的
我6月開了一家公司,因為不懂財務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務(wù)),但進(jìn)項發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進(jìn)項發(fā)票能不能取進(jìn)來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進(jìn)項發(fā)票取進(jìn)來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認(rèn)識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
請問老師, 尊敬的納稅人:按照發(fā)票電子化改革的總體要求,今后以數(shù)字化電子發(fā)票為主要票種。請您4月30日前,將未開具的紙質(zhì)發(fā)票在開票軟件上進(jìn)行空白作廢后帶上您的稅控設(shè)備到辦稅服務(wù)廳(政務(wù)大廳一樓)辦理稅控盤(稅務(wù)Ukey)注銷,注銷稅控設(shè)備后,將免去您每月、每季抄報稅的步驟,省去相關(guān)費用。 這是我收到的短信,我去稅務(wù)局后又讓我自己在官網(wǎng)上操作,請問怎么處理空白發(fā)票呢
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法。現(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
您好,我在稅務(wù)局插入稅控領(lǐng)取空白發(fā)票后,還需要回單位插入稅控讀取么,我問了稅務(wù)局,稅務(wù)局說不用,直接開就行,我看網(wǎng)上又說用,所以到底用不用,因為插入稅控盤的電腦也不在我這,所以我也沒辦法去操作,所以問您一下。
我們社區(qū)建了一個公司,沒有稅務(wù)登記,打稅務(wù)局電話,他說可自己填寫信息,有些信息我不確定,想去稅務(wù)局幫我看下怎么填,但距離很遠(yuǎn),他說法人也要去要人臉識別,但現(xiàn)在我填的那個信息里還沒到人臉識別那步,應(yīng)該沒去稅局登記所以我們企業(yè)業(yè)務(wù)登不了,不能開票,現(xiàn)要開票,但我用自然人業(yè)務(wù)那個我用法人身份證注冊了一個自然人業(yè)務(wù),點進(jìn)去后它就會在他的頭上有那個新開的公司名字。我想問有幾種操作方法可以稅務(wù)登記?我問了這邊稅局,他說可不用登錄,就是右邊上面那個圖,右邊那個新辦納稅人套餐讓我點進(jìn)去該填的都要填,除開一般納稅人、發(fā)票什么業(yè)務(wù)不能點,其他都填 現(xiàn)在問題我如果要去稅局的話,法人要去嗎?剛自然人登陸時,識別了下人臉,距離很遠(yuǎn),到時候去了不要人臉識別怕白跑
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費用運輸費用
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
這個步驟么
沒錯的 就是這個步驟的
好的謝謝
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