 
                            你好,同學(xué),是不可以的,不繳納就有滯納金
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我是一般納稅人,由于11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致我需要繳納增值稅和附加稅將近20000元錢(qián),而且賬上沒(méi)有那么多錢(qián),我能不能這個(gè)月先申報(bào)不交款,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)勾選之后,抵掉上個(gè)月的稅錢(qián)之后,再把差額部分繳納一下和繳納部分滯納金
老師,如果我上月有留底稅10萬(wàn),這個(gè)月我需要申報(bào)8萬(wàn)增值稅,等于這個(gè)月我不需要繳納稅,那我申報(bào)時(shí)申報(bào)表會(huì)自動(dòng)顯示繳納負(fù)2萬(wàn)嗎
老師,我們一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不足這個(gè)月需要繳納的增值稅較多,能不能把這個(gè)稅金留到下個(gè)月,我用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣上個(gè)月未繳納的稅金,可以嗎?是不是有這個(gè)文兒?
老師,制造企業(yè)緩繳增值稅,那我上個(gè)月需要繳納5000元,這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣上個(gè)月緩繳的增值稅嗎,還是不能抵扣呢。
老師,有沒(méi)有這個(gè)政策,本月產(chǎn)生增值稅未繳納,下個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)會(huì)太多,能不能用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣我上個(gè)月未交的增值稅
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開(kāi)增值稅專用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方地址,電話,銀行,賬號(hào)可要填寫(xiě)?
老師,麻煩問(wèn)一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒(méi)有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開(kāi)票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開(kāi)票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本

