您好,對(duì)的,這個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò)的
老師,當(dāng)銀行存款入息時(shí) , 借,銀行存款, 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,對(duì)吧, 為什么有的會(huì)計(jì)要做 借銀行存款, 借財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍(lán)字) 借:銀行存款929.66(藍(lán)字) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入216102(藍(lán)字) 財(cái)務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍(lán)字)1231.36 借:銀行存款(藍(lán)字)92966, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入(紅字)2161.02。或者貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入(藍(lán)字)2161.02。 這樣寫(xiě)對(duì)嗎,老師
老師你好,我做利息收入沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字),這樣對(duì)嗎?為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本后顯示借貸不平
老師你好,貸款每月付銀行利息借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,上月銀行減息,借銀收,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,平時(shí)季未,有銀行的結(jié)息,是這樣出,借,銀行、貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,但貸款的利息分錄我是按上面說(shuō)的出沒(méi)錯(cuò)吧
你好老師 利息收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 收到利息 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 紅字 不知怎么結(jié)轉(zhuǎn) 我這樣做的對(duì)嘛
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人