同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題?????
高溫補(bǔ)貼是怎么核算的,是哪三個(gè)月,直接可以做扣除抵減個(gè)稅嗎
高溫補(bǔ)貼要算入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?可以所得稅前扣除嗎?
員工出差的餐補(bǔ)沒有發(fā)票可以和車票等差旅費(fèi)一起填寫報(bào)銷并在稅前扣除嗎?高溫補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?還是可以計(jì)入工資發(fā)放?
請問獨(dú)生子女補(bǔ)貼孩子已成家立業(yè)了我還在在個(gè)稅里扣除嗎,扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么?高溫補(bǔ)貼限額又是多少呢?這二項(xiàng)高溫補(bǔ)貼和獨(dú)生子女補(bǔ)貼能在社?;鶖?shù)中扣除嗎?
老師,職工防暑降溫費(fèi)、交通補(bǔ)貼、供暖補(bǔ)貼算個(gè)稅時(shí)可以稅前扣除不
有個(gè)包工頭把工資墊付了?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)給他 可以做成工資嗎
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費(fèi)發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號(hào)采購了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
并入到工資薪金一起發(fā)放的高溫補(bǔ)貼可以個(gè)稅稅前扣除?
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以????
那這筆錢我是做在工資薪金里面還是職工福利費(fèi)里面
同學(xué)您好,?是職工福利費(fèi)里面????
我問了下稅務(wù)說不可以個(gè)稅稅前扣除 ?
同學(xué)您好,同學(xué)您好,個(gè)稅是要交的,說是企業(yè)所得稅前扣除????
我都說了那么清楚了個(gè)稅
那我跟隨工資一起發(fā)放,這筆高溫補(bǔ)貼計(jì)入什么費(fèi)用
如果計(jì)入職工福利的話,不是最后在計(jì)算所得稅的時(shí)候只能按照工資的14%來扣除了?
個(gè)稅以后不要說稅前扣除,通常只需講要不要交稅
我問了兩個(gè)問題,您能不能眼睛睜大一點(diǎn),看看仔細(xì)啊,第二個(gè)問題的答復(fù)呢?
同學(xué)您好,只能按照工資的14%來扣除,另平臺(tái)規(guī)定一題一問, 如以后請另行提問。老師將為您繼續(xù)服務(wù),謝謝!