小型微利企業(yè)稅率5% 年累計(jì)的利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前季度預(yù)繳。
老師 現(xiàn)在企業(yè)所得稅是25%稅率嗎 不是現(xiàn)在又減免政策 都用小微企業(yè)的計(jì)算方式還是什么
#提問(wèn)#老師,建筑企業(yè)符合小微企業(yè) 申報(bào)2023年企業(yè)所得稅的減免所得稅額怎么來(lái)的 怎么計(jì)算?
2023年小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的稅率和計(jì)算公式是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳小微企業(yè)減免金額,按照?qǐng)D片的公式計(jì)算方法是否正確。
2023年企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)的稅率是什么政策?
公司銷(xiāo)售產(chǎn)品退貨,但還沒(méi)收錢(qián),需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒(méi)有什么簡(jiǎn)單一點(diǎn)方法判斷呢?請(qǐng)老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了。能改嗎?
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們購(gòu)進(jìn)的商品是經(jīng)過(guò)深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開(kāi)的那個(gè)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,然后呢我們申報(bào)這個(gè)海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類(lèi),但它的退稅率只有9個(gè)點(diǎn)的,那會(huì)造成這個(gè)差異,這個(gè)差異會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?我們第一票退稅的時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)有疑問(wèn)呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來(lái)的。我打12366咨詢(xún)的時(shí)候他們就是說(shuō)現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會(huì)存在差異,說(shuō)要么供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)票,要么我們出口報(bào)關(guān)選錯(cuò)編碼。但又問(wèn)了幾個(gè)朋友,他們有的說(shuō)這種情況正常?,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實(shí)際有沒(méi)有這種情況?如果改報(bào)關(guān)單好不好改?改報(bào)關(guān)單又應(yīng)該選哪個(gè)編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進(jìn)項(xiàng)留底稅,跨年還能接著進(jìn)項(xiàng)抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個(gè)全的嗎
麻煩問(wèn)一下老師有沒(méi)有應(yīng)收賬款的表格
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅