你好,是針對購買方,還是銷售方??
請問一下 老師,請問下開來的柴油票是這樣的應該怎么做分錄???因為這張票是建筑工地用的,還要分兩個項目應該怎么分?有一個項目是預付賬款掛賬掛了95000,應該怎么做?
老師,請問像這種沒有發(fā)票的,領導只給一個表格,也報銷給他了,請問應該怎么做分錄呢?
老師 我們公司有一張對方開的小米的專票 金額20000元 請問老師這張發(fā)票分錄應該怎么做呢 老師
老師 請問一下:第二季度開的機動車統一銷售發(fā)票5張,只做了一張,有4張沒做賬報稅,忘記了,這個季度才發(fā)現,應該怎么辦?
請問一下老師,這個應該怎么做分錄呢?只有一張發(fā)票
老師怎么查看app最近更新的實務課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
針對銷售方
你好 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
那我請問一下,就是銷售方,只有這一張發(fā)票還需要其他的原始憑證嗎?
你好,如果沒有收款,就只需要這個?
那如果收了款呢!
你好,如果收了款,原始憑證還需要銀行回單
收了款我應該怎么做分錄呢?
收了款還需要什么原始憑證呢?
你好 借:銀行存款,貸:應收賬款 收了款還需要:銀行回單? 這個原始憑證?
謝謝!老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
那我的增值稅專用發(fā)票該怎么入賬?
你好,增值稅專用發(fā)票 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅