你做 借其他應(yīng)付款1.8萬(wàn) 貸其他應(yīng)收款1.8萬(wàn) 這樣其他應(yīng)收款借方余額還剩13.2萬(wàn)
企業(yè)的同一家客戶既有應(yīng)收賬款又有應(yīng)付賬款 期末余額都在借方 且應(yīng)收賬款的余額大于應(yīng)付賬款的余額 清往來(lái)合并兩個(gè)科目之后只保留應(yīng)收賬款,應(yīng)收帳面上余額不是越來(lái)越多嗎?這筆合并的分錄到底怎么做呢?
老師其他應(yīng)收款期末余額應(yīng)該在借方,現(xiàn)在我看帳里有一個(gè)公司的余額在貸方,我怎么調(diào)整科目調(diào)到哪個(gè)科目呢
同一家公司,其他應(yīng)收款有15萬(wàn)余額,其他應(yīng)付款有1.8萬(wàn)余額,如何帳務(wù)處理,把兩個(gè)帳務(wù)余額歸集到一個(gè)往來(lái)科目?
公司之前會(huì)計(jì)把公司近4年的往來(lái)賬應(yīng)收賬款科目-甲公司借方余額200萬(wàn) 和應(yīng)收賬款科目-乙公司借方余額500萬(wàn)調(diào)到了 待處理財(cái)產(chǎn)損益科目科目,摘要寫(xiě)的是 股東融資往來(lái)歸集,這樣調(diào)賬對(duì)嗎?如果稅務(wù)局在問(wèn),我應(yīng)該怎么說(shuō)呢
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來(lái)款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額,其他應(yīng)收款借方余額有100多萬(wàn),老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬(wàn)金額,現(xiàn)在調(diào)整往來(lái)借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,這樣可以?應(yīng)收賬款那筆金額我做未開(kāi)票收入處理交稅
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_(kāi)票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_(kāi)票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問(wèn)題