你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票來的時候: 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
社保不計提,等到銀行扣款后根據(jù)銀行回單直接做可以嗎?比如不計提,收到回單后直接做: 借:管理費用—社保 貸:銀行存款 這種正規(guī)嗎?
對公付款給物管,賬號給錯了,又退回來了,怎么做賬。后面又重新付過去了。前面兩筆錯的怎么做賬??? 借:管理費用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費用 100 貸:銀行存款100
老師你好,就是單位的etc有支付的銀行回單,但沒打印通行費發(fā)票,可以以回單做費用么,借管理費用貸銀行存款
這種回單做賬是不是,借銀行存款和,財務(wù)費用手續(xù)費,貸,應(yīng)收賬款呀
電費做賬 只有銀行回單和付款單(發(fā)票后補) 這種怎么做 借;管理費用 貸;銀行存款。?
老師,退款分錄這樣做是不是錯了?
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級會計的中級會計實務(wù)和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學(xué)8小時,來得及么?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個股東A和B,分別持股51%和49%。注冊資本1個億,A實繳50萬,B實繳39萬,去年分紅168萬,按照認(rèn)繳出資比例分紅的,沒有實繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個點代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時,填寫A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額小于實際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒有這份表填寫的,所以今年應(yīng)該是怎么去填寫的呢?
老師!公司購入小轎車,新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來了補貼收入,我入賬營業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購買車輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報考中級了,現(xiàn)在要提交會計信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營非上市企業(yè)(不含會計事務(wù)所和代賬機構(gòu))”,這個選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會賠付少一些
能直接做 管理嗎 后期發(fā)票來的話 直接附上發(fā)票
你發(fā)票這個會計期間能收到嗎,能的話可以