同學(xué),你好 之前多計(jì)提的紅沖
第二季度的企業(yè)所得稅填寫(xiě)的數(shù)據(jù)有誤,已經(jīng)扣繳稅款了,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)作廢?
老師你好!上個(gè)月季度報(bào)表已經(jīng)申報(bào),多計(jì)提的印花稅了。那我7月怎么調(diào)整減免后的金額呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)八第二季度的印花稅并到企業(yè)所得稅里面計(jì)提 并作了繳納分錄 ,現(xiàn)在要怎么改
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問(wèn)要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫(xiě)
印花稅按月申報(bào)每月繳納,1月份按季申報(bào)繳納了第四季度三個(gè)月的,后來(lái)有退回來(lái)多繳的,請(qǐng)問(wèn)該怎么做分錄
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
我用的檸檬云,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,紅沖以后有余額
同學(xué),你好 紅沖的分錄之后也會(huì)損益結(jié)轉(zhuǎn)的
就是有余額不用管,7月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎
同學(xué),你好 恩恩,是的
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝