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小規(guī)模納稅人只開具了普票是不是填寫小規(guī)模附表一免征額第十欄就可以了,別的都不要填

2023-07-09 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-09 13:40

季度300,000以內(nèi)的是這么做的

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 13:51

請(qǐng)問老師在30萬之內(nèi)表4增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎?是填免征增值稅項(xiàng)目銷售額那一欄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-09 13:52

你好,不需要的不用填寫。

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 13:57

那表一小微企免稅業(yè)銷售額填寫就是填一這個(gè)季度的實(shí)際銷售額嗎?還是填銷售額加銷售稅額

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:00

你好,填寫不含稅的銷售額 不加稅額

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 14:13

那企業(yè)所得稅申報(bào)和印花稅申報(bào)要把賬做好了財(cái)務(wù)報(bào)表出來才能填報(bào)是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:20

你沒有合同,如果沒有合同的事。

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 14:36

什么意思能說明一下嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:42

你沒有合同的話,你只能按照你帳上的來繳納印花稅 你得做完帳你才知道計(jì)稅依據(jù)

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 14:46

那要是有勞務(wù)合同呢

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:48

勞務(wù)合同不需要繳納印花稅。

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:48

所有的業(yè)務(wù)有合同的,直接按照合同來交納就可以的,不用做賬務(wù)處理,也可以申報(bào)繳納

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 14:53

做賬務(wù)處理的話印花稅申報(bào)如何填寫

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:56

電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。 2、稅源采集 在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。 點(diǎn)擊“新增稅源信息”。 存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。 注意事項(xiàng): 其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目:填寫對(duì)應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。 *應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí),應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計(jì)稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。 3、納稅申報(bào) 點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。 勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時(shí)無需采集減免信息,在做稅源信息同步時(shí),本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動(dòng)帶出。

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 15:34

應(yīng)稅憑證具體名稱是什么

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齊紅老師 解答 2023-07-09 15:38

你要交哪個(gè)印花稅,說一下明細(xì)

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 15:39

應(yīng)稅憑證書立日期是填報(bào)表日期嗎?計(jì)稅金額根據(jù)什么填寫

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齊紅老師 解答 2023-07-09 15:39

說一下你要交哪個(gè)印花稅,是按次申報(bào)還是按季度申報(bào)的?同學(xué),你能說一下明細(xì)嗎? 說一下詳細(xì)的信息可以嗎?說一下詳細(xì)的。

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快賬用戶3348 追問 2023-07-09 15:42

按季申報(bào)的,這個(gè)季度開了3張發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-09 15:46

買賣合同的嗎 是銷售貨物的 是的話買賣合同 時(shí)間4-6月份隨便一天 計(jì)稅金額,購入加銷售合同合計(jì)起來一塊的金額

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季度300,000以內(nèi)的是這么做的
2023-07-09
您好,同學(xué),是這樣子的呢
2024-01-05
您好 小規(guī)模納稅人 只有專票沒有普票 申報(bào)表第十欄是就不填
2021-01-06
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
2023-10-17
你好 按照3%的來填寫的
2022-01-17
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