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老師,我們是一般納稅人,我們是做工程的項目,有簡易計稅,還有一般計稅,六月份我們開了一般計稅的9%的票,也開了簡易計稅3%的票, 9%的銷項稅是14萬,3%的簡易計稅是27萬,那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,憑證怎么寫?

2023-07-09 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-09 10:39

你好,一般計稅,如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 簡易計稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶9262 追問 2023-07-09 10:50

哦哦 好的 那我就把簡易計稅的那個不要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅”里面了 我去調(diào)整一下 老師 意思是簡易計稅的就不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接轉(zhuǎn)到“未交增值稅”里面對嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-09 10:52

你好,簡易計稅,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費—未交增值稅 就是了

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快賬用戶9262 追問 2023-07-09 10:56

好的 我懂了老師 謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-07-09 10:59

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,一般計稅,如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 簡易計稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2023-07-09
你好,可以的,分開項目不同的,
2020-10-19
要的,簡易征收的稅還是要交的
2021-11-23
你好!同一個項目不能。但是不同的項目可以有不同的稅率。
2024-07-24
你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)的,申報抵扣的時候再做抵扣的就行。
2024-01-11
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