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老師好 對方公司破產(chǎn) 后這邊已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄該怎么做

2023-07-08 09:45
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-08 09:48

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅

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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
2023-07-08
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借記相關(guān)資產(chǎn)成本或以前年度損益調(diào)整,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。具體金額根據(jù)實(shí)際情況確定。
2024-10-16
你好,是對方?jīng)]有交稅嗎?那實(shí)際有沒有業(yè)務(wù)?
2023-10-19
原來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是費(fèi)用還是?
2022-06-10
你好,世界有業(yè)務(wù)是嗎?那你之前做了成本費(fèi)用的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-06-01
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