你好,這個(gè)需要交所得稅
老師,小規(guī)模季度45萬免增值稅,會(huì)計(jì)處理借:應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 ,這樣營業(yè)外收入又得拿去企業(yè)所得稅繳納嗎?
小規(guī)模減免稅的銷項(xiàng)稅記入營業(yè)外收入需要交增值稅或者企業(yè)所得稅嗎
老師,小規(guī)模,第一季度開票29萬,免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是不是營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)有增值稅免稅的營業(yè)外收入,需要交稅嗎
小規(guī)模納稅人免的增值稅最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,這個(gè)營業(yè)外收入需要交所得稅嗎
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)