 
                            您好,直接合計(jì)計(jì)入到這個(gè)購(gòu)買(mǎi)成本就行

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我是出售牛肉、豬肉的企業(yè),現(xiàn)在我要將肉出售給火腿生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人,可抵扣進(jìn)項(xiàng)),我怎么開(kāi)發(fā)票?開(kāi)免稅普票對(duì)方能抵扣嘛
老師你好,我們公司是一般納稅人,豬肉銷(xiāo)售,開(kāi)的普票是免稅發(fā)票,但是現(xiàn)在有的客戶(hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,那專(zhuān)票還能免稅增值稅嗎
老師,目前公司只銷(xiāo)售鮮豬肉,豬肉是免增值稅的嘛,那進(jìn)項(xiàng)稅還需要勾選嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在銷(xiāo)售豬肉免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅還不需要抵扣,我要怎么做呢?
老師你好,銷(xiāo)售豬肉免稅的,我掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目,不勾選認(rèn)證發(fā)票可以不?但是如果我不勾選認(rèn)證那發(fā)票就會(huì)一直沒(méi)認(rèn)證,因?yàn)槟壳肮揪椭挥袖N(xiāo)售豬肉業(yè)務(wù),這種情況要怎么處理呢?
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司賣(mài)了一個(gè)二手車(chē),收到的是普票車(chē)管所開(kāi)的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到?。∈墙痰脑鲋刀悊??還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)刀削面,包子,水面,這些是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱(chēng),稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣(mài)虧了的那個(gè)錢(qián)數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶(hù)兩年前打到公司賬戶(hù)上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開(kāi)張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開(kāi)普票的話(huà)也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,也沒(méi)有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開(kāi)了張3000多元的蘋(píng)果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?


一般納稅人也可以?xún)r(jià)稅合計(jì)做到費(fèi)用嗎?
對(duì),不抵扣的話(huà)就可以
老師,那我不勾選,就掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,可以不?
嗯對(duì)著給是可以的
那我還需要做賬嗎?
您好,這個(gè)是不需要的了,你好