你好,這個(gè)一般納稅人是可以抵扣的
一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模納稅人的增值稅專(zhuān)用發(fā)票小規(guī)模可以抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給一般納稅人,一般納稅人可以按13%抵扣嗎?
小規(guī)模開(kāi)給一般納稅人的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一般納稅人可以按13%抵扣嗎?
老師,小規(guī)模開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給一般納稅人,一般納稅那邊可以抵扣嗎?
老師小規(guī)模公司開(kāi)具專(zhuān)票3%給一般納稅人公司,一般納稅公司可以抵扣增值稅3%的稅嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司的車(chē)交的車(chē)險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給開(kāi)了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過(guò)了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認(rèn)?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤(rùn)表測(cè)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于開(kāi)票和采購(gòu)發(fā)票有稅差,所以我們進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),按測(cè)算的增值稅稅負(fù)率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計(jì)也不同意,想問(wèn)下怎么去交增值稅合理點(diǎn)?
老師,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,你這有沒(méi)有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷(xiāo)售額吧
你好,我收到5-13號(hào)收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買(mǎi)電腦4500開(kāi)票13個(gè)點(diǎn),最后開(kāi)票金額是多少,真算???
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報(bào)24年的年報(bào),這個(gè)是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請(qǐng)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時(shí)候找不到報(bào)關(guān)單是什么情況