日記賬就把后面實(shí)際支付的100元登記上就行了,減少記入貸方。
因?yàn)槊看尾还苁巧暾?qǐng)采購單還是付款單,金額基本都是幾千元。所以讓員工先行墊付在我們這里還是不太現(xiàn)實(shí),可是每次出納申請(qǐng)1萬元備用金,再付給員工采購,時(shí)常是一兩個(gè)星期都沒有什么錢了,又需要股東轉(zhuǎn)賬給出納,再次申請(qǐng)備用金,循環(huán)往復(fù),然后公賬里是一直有錢的,除了日常的收款付款和支付工資,報(bào)銷都沒走公賬付款
我是行政單位工作人員2013年我出差回來報(bào)發(fā)票沖扺出差借款25000元,出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來還,我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,今年單位才通知我說我借款還沒有還,我無語了,現(xiàn)在不在該怎么辦,請(qǐng)老師指點(diǎn)下,報(bào)銷單子上是實(shí)報(bào)2.6萬,借2.5萬,我當(dāng)時(shí)對(duì)出納說沖抵借款,后補(bǔ)我一千就可以了,但他要2.6萬支票去銀行取現(xiàn)金來還2.5萬,取錢還了后他沒上帳
一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為:【5】人,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為:【4】人,請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【33.2】萬元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【29】萬元,請(qǐng)核實(shí)。四、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。年報(bào)的時(shí)候提出這個(gè)是要怎么改這個(gè)要更改也改不了
1.是不是所有費(fèi)用都有費(fèi)用報(bào)銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費(fèi)用報(bào)銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費(fèi)用報(bào)銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費(fèi)用報(bào)銷單的日期是填實(shí)際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當(dāng)天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支,報(bào)銷人是老板還是出納?出納簽報(bào)銷人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費(fèi)用報(bào)銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費(fèi)用報(bào)銷單的哪個(gè)位置? 麻煩老師一一對(duì)應(yīng)的幫忙解答,萬分感謝。
老師,①那個(gè)付款審批單、資金申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷單有什么區(qū)別?付款審批單是對(duì)外(比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的)支付,費(fèi)用報(bào)銷單肯定是對(duì)于內(nèi)部員工的(“報(bào)銷”),那那個(gè)資金申請(qǐng)單是對(duì)內(nèi)和對(duì)外都可以?②員工報(bào)銷墊付款,去稅局代開發(fā)票拿回來報(bào)銷,比如買東西實(shí)際上花了101元,開票,不含稅100元,增值稅1元,個(gè)稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報(bào)銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報(bào)銷,那到時(shí)這個(gè)1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬?還是說倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會(huì)計(jì)分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡(jiǎn)單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
開的發(fā)票合同收款,跟實(shí)際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報(bào)表沒問題的話,稅務(wù)系統(tǒng)是不是清稅申報(bào)?
用了別的公司的水,交了水費(fèi),票據(jù)怎么來?
2024年某居民企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 000萬元、營(yíng)業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本4 100萬元,全年發(fā)生管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)700萬元,營(yíng)業(yè)外支出60萬元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出50萬元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。2024年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒有給出資產(chǎn)減值計(jì)提,怎么說明少計(jì)提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫資產(chǎn)清查報(bào)告。資產(chǎn)總量情況怎么寫?其他應(yīng)交稅費(fèi)為-2307.77是因?yàn)樵诼毴藛T個(gè)稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計(jì)入勞保費(fèi)還是福利費(fèi)
但是前面有記一筆預(yù)支費(fèi)用,后面只記實(shí)際支付的話不是對(duì)不上嗎,正常應(yīng)該借了1000還1000
現(xiàn)金和銀行日記上只做現(xiàn)金和銀行的增減。
要是收到還款1000,那就是把這個(gè)1000元還款記上記上現(xiàn)金或者銀行的增加。
但是就是報(bào)銷單一張票據(jù)啊,報(bào)銷單里就是費(fèi)用多少錢,原借款多少,應(yīng)退/應(yīng)補(bǔ)多少錢嘛,然后公司應(yīng)補(bǔ)100元,所以賬上就記支出100元。一張票據(jù)對(duì)應(yīng)一筆記錄的話,是不是應(yīng)該開一個(gè)收到員工還款的收據(jù)當(dāng)憑證,然后賬上記增加1000元
這個(gè)就在報(bào)銷單上寫清口原來借了多少錢,然后現(xiàn)在報(bào)銷多少實(shí)際由支出多少這樣寫清楚也行。
懂了,那這樣的話當(dāng)時(shí)預(yù)支和現(xiàn)在報(bào)銷的分錄應(yīng)該怎么寫啊
原來借的是現(xiàn)金還是銀行存款?
銀行存款
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 借管理費(fèi)用等科目貸其他應(yīng)收款銀行存款。100元。
預(yù)支時(shí): 借其他應(yīng)收款1000 貸銀行存款1000 報(bào)銷時(shí): 借管理費(fèi)用1100 貸其他應(yīng)收款1000 銀行存款100 這樣嗎
這樣處理是正確的,對(duì)的是的。