你好;? ? ?你要一致哦; 比如? 1-4季度都是0報(bào); 你突然年報(bào)報(bào)數(shù)據(jù); 你會(huì)異常的; 一定要按實(shí)際報(bào)? 季報(bào)和年報(bào);? ??
我們第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào),5月報(bào)了匯算清繳,匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年末數(shù)有變動(dòng),所以我第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)是按第一季度呢還是匯算清繳的呢
匯算清繳申報(bào)可以按照調(diào)整后的年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)也申報(bào)?
平時(shí)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表按0申報(bào),等年度匯算清繳的時(shí)候上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表?yè)?jù)才按實(shí)申報(bào)可以嗎?
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒(méi)加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
老師 匯算清繳后,需要補(bǔ)稅。 用反結(jié)賬-更正申報(bào) 更正申報(bào)的是匯算清繳時(shí)上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表 還是,上年末第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
你好!我想咨詢(xún)一下小規(guī)模一個(gè)月交500增值稅,需要一季度開(kāi)票金額是多少,另外一個(gè)季度不超30萬(wàn),如果超30萬(wàn)是怎么算稅
我們公司做線上問(wèn)診,但是問(wèn)診的收入要給85%給醫(yī)生,這筆錢(qián)要怎么給
你好老師,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人酒店,有旅行社在我們這吃飯掛賬,我們系統(tǒng)里,賬里掛了這個(gè)旅行社名稱(chēng)了,他們現(xiàn)在讓另外一個(gè)公司給我們對(duì)公打款,還讓我們給這家公司開(kāi)票,抵他們的掛賬,我們不敢把錢(qián)退回去,怕退回去就再要不下賬,有什么辦法可以讓這家毫無(wú)瓜葛的公司打款符合稅法要求?
老師,這個(gè)月新增員工一名,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn)。做兩個(gè)工資表還是把獎(jiǎng)金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個(gè)體工商戶(hù)幫我公司開(kāi)了票,個(gè)體工商戶(hù)嗯,我的賬號(hào)是他個(gè)人的,轉(zhuǎn)不過(guò)去錢(qián),怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進(jìn)項(xiàng)打印發(fā)來(lái),對(duì)著勾選?
老師,本月新加一名員工,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn),工資沒(méi)有個(gè)稅,獎(jiǎng)金個(gè)稅比如一千。那給他發(fā)工資時(shí),分兩筆支付,用途工資2萬(wàn)和獎(jiǎng)金3.5萬(wàn),還是一筆按用途工資5.5萬(wàn)付
老師請(qǐng)問(wèn),公司注銷(xiāo)了,以前有員工社保公司沒(méi)有交的,員工還能要求補(bǔ)繳嗎?
企業(yè)納稅總額與企業(yè)年報(bào)公式的數(shù)據(jù)不一致怎么寫(xiě)情況說(shuō)明
老師,公司注冊(cè)資本二萬(wàn)元,老板投資款本月存入,工商和稅務(wù)這邊需要做什么嗎?
可是手上很多企業(yè),也不是每個(gè)公司都們按時(shí)給到,這個(gè)要怎么處理
你好;? ?那你 就得 分企業(yè)自己? 做好哈 ; 這個(gè)沒(méi)有好的辦法; 只能你們平常工作中自己注意的??
這個(gè)就有些難了,有些老板催半年都不給資料,到了下半年才給
你好;? ?那你最好是跟對(duì)方說(shuō)清楚; 及時(shí)提供; 不然你怎么報(bào)數(shù)據(jù) ; 總不能亂報(bào)的;現(xiàn)在系統(tǒng)還是監(jiān)管的嚴(yán)格的;? ??