同學(xué)你好 這個直接納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整
老師,因?yàn)榍捌诘诙径鹊墓芾碣M(fèi)用多入賬了,不小心在第二季度的賬務(wù)進(jìn)行處理,而沒有在第三季度調(diào)整,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)第三季度利潤表時,本年累計(jì)數(shù)相差那筆多的費(fèi)用,那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費(fèi)用填列麼?還是如實(shí)填列本期發(fā)生的,這樣本年累計(jì)金額就有和軟件里的不一樣了。
老師,上一年度盈利的時候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
請問現(xiàn)在要變更股東,發(fā)現(xiàn)2021年的利潤表上管理費(fèi)用虛增了30萬,實(shí)際賬面沒有這筆金額,我要怎么把這個調(diào)收入,如何調(diào)表不調(diào)賬
我們公司需要變更股東,但是發(fā)現(xiàn)在21年的一季度管理費(fèi)用在利潤表上直接虛填了30多萬,實(shí)際賬面上只有一萬多。我需要在2023年第二季度申報(bào)的時候調(diào)增這30多萬,如何在報(bào)表上調(diào)。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
能說的具體一點(diǎn)嗎?我是這個季度就要變更,財(cái)務(wù)報(bào)表上如何調(diào)上來
同學(xué)你好 就是季度所得稅申報(bào)表調(diào)增
稅務(wù)局是看財(cái)務(wù)報(bào)表噠,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表不做調(diào)整嗎?
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的申報(bào)
所得稅表里怎么調(diào),沒看到有調(diào)整的
你分錄調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表不調(diào)整嗎
意思還是要在賬務(wù)上面處理是嗎?
對的 這個要調(diào)整的
我用的學(xué)堂的財(cái)務(wù)軟件,小企業(yè)準(zhǔn)責(zé)里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,是直接用未分配利潤科目嗎?
嗯 直接用利潤分配未分配利潤
以前年度多計(jì)費(fèi)用,調(diào)整是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)付款是這樣嗎。
多計(jì)提的現(xiàn)在沖減應(yīng)該是借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝