同學你好,實際操作中,不需要繳納印花稅。
老師你好,我想請問一下,子公司把他的資金借給母公司了,然后他倆之間簽了個借款協(xié)議,然后母公司把這個錢,存在銀行,就是利息就是高一些的那個存款了。這個子公司就是收到還款的時候和收到母公司。給的利息的時候兒,他是不那個利息子公司應該記在利息收益收益里邊兒,財務費用的利息收入記在這里對不對,還是應該記在投資收益里邊兒,再一個母公司,收到的利息是,利息收入支出去給子公司的定。給子公司的利息應該記在利息支出里邊兒,對不對。
您好,請教下,第一:兩個企業(yè)只是有同一個股東,兩個企業(yè)之間借款可以無息借款嗎。屬于臨時拆借又歸還的了,怎么做才能符合要求。第二;個人股東可以無償借款給企業(yè)嗎,有利息的話可以低于銀行利息嗎。公司可以無償借款給全資投資的子公司嗎?以上情況印花稅都要正常繳納嗎
老師,晚上好!想請問一下,我們是集團一家二級子公司,統(tǒng)借統(tǒng)還給下面全資子公司的借款,簽有借款合同收到的利息,是應該全額繳印花稅嗎?
老師早上好!母公司為投資公司,是小規(guī)模納稅人,旗下只有一家子公司,目前借款給子公司,簽訂借款合同,合同約定利息為銀行同期利息,如果收到的利息季度額小于30萬(說明一下:收入只有利息),請問老師:能免增值稅嗎?還需要繳納哪些稅?稅率分別是多少?
老師,您好!我想問下,我們國內(nèi)子公司與國外母公司簽訂了借款合同,國內(nèi)子公司找母公司借款20萬,年利率1%,然后我們子公司與母公司之間還有業(yè)務往來,子公司銷售貨物給母公司,子公司產(chǎn)生應收賬款,然后子公司需要付利息給母公司,經(jīng)雙方協(xié)議約定后,子公司用應收賬款沖抵了應該支付的利息,然后子公司并未真正的支付利息出去,這個利息子公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?謝謝
會計被開除,還有兩個月的憑證沒有裝訂成冊,自己不裝訂,會留下遺留問題嗎
老師好,我們是制造業(yè),準備申請留抵退稅,留抵退稅能退多少,計算公式是什么?
老師,請問一下,我7月有一單出口業(yè)務,現(xiàn)在稅務還沒通知我們?nèi)徍诵畔?。我這個月需要做什么?收入確認要做嗎?其他還需要做什么?
股票的面值是什么意思,和成本售價有什么區(qū)別
【多項選擇題】3.根據(jù)單一產(chǎn)品的本量利分析模式,下列關于利潤的計算公式中,正確的有( )?! ?A.利潤=保本銷售量×單位安全邊際 B.利潤=安全邊際量×單位邊際貢獻 C.利潤=實際銷售額×安全邊際率 D.利潤=安全邊際額×邊際貢獻率 老師,請幫解析一下這個題。
5%是利率,8’5%是什么,然后各50是什么意思?
您好~想咨詢下:會計科目中的預提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
謝謝老師,有相關規(guī)定嗎?這個我同事堅持說需要繳,說是計入"其他業(yè)務收入"屬于收入
同學你好,《中華人民共和國印花稅法》上的規(guī)定是,金融機構或者其他金融機構與借款人之間的合同需要繳納印花稅。計入其他業(yè)務收入的,不一定要繳納印花稅。按理說統(tǒng)借統(tǒng)還的利息,也不應該計入其他業(yè)務收入吧。
這樣子的啊謝謝老師,還想請問,那統(tǒng)借統(tǒng)還的利息應該計入哪個科目?。?
同學你好,應記入其他應付款科目處理。
不好意思,老師,昨晚有事一下子去忙了。 如果計入其他應付款的話,我就有點疑問,這個利息應該是計入企業(yè)所得稅
同學你好,是這樣的,統(tǒng)借統(tǒng)還,應該是母公司代為支付利息,利息發(fā)票由銀行開給母公司,子公司把利息付給母公司,母公司把利息發(fā)票復印件加蓋公章或者財務章,和開具給子公司的收利息的收據(jù)給子公司入賬,子公司做費用處理,核算企業(yè)所得稅。母公司代收代付處理即可。
那也就是說母公司不用就該筆收入計算企業(yè)所得稅了?
同學你好,是的,不需要。
不好意思,也不算收入,是該筆代收代付款項
好的,謝謝老師了,請問老師,稅局有相關賬務處理的文件嗎?
同學你好,是的,該筆代收代付款項,不需要計算企業(yè)所得稅的。