你好,你們做過以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配未分配利潤吧
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計(jì)不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤期末,差額在這里。是什么原因?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末—未分配利潤期初,不等于利潤表本年累計(jì)的凈利潤是怎么回事
報(bào)表里面的未分配利潤期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初+利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額,這個(gè)怎么回事啊
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表 本期資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”(期末余額) – “未分配利潤”(年初余額)不等于“凈利潤”(本年累計(jì))。怎么弄呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤本年累計(jì)還是利潤總額本年累計(jì)
老師,公司的固定資產(chǎn),開了一張報(bào)廢汽車的銷售普票怎么做賬
老師好,我想問一下,我們公司是合伙企業(yè),二季度在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí),每個(gè)月投資者減除費(fèi)用5000帶不出來,問過后,他在其他地方發(fā)工資已經(jīng)享受了,所以不能重復(fù)享受,如果我們這邊想享受這個(gè)政策有辦法嗎,是他那邊下個(gè)月不扣5000,我們才可以享受嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金都是管理費(fèi)用-辭退福利出嗎
老師,公司開報(bào)廢汽車普票怎么做賬
老師,人工成本我應(yīng)該怎么核算,以下方式可以嗎?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表體現(xiàn)出訂單數(shù)和完成數(shù),具體人數(shù)和正班工時(shí)和加班工時(shí),所以我按工時(shí)算的,還是按工資表一條的生產(chǎn)線員工工資總額去算?請(qǐng)老師指教,我是制造業(yè) A訂單數(shù)量是5000,投入數(shù)2476,產(chǎn)出出2460,不良品16個(gè),正班工時(shí)是190個(gè)小時(shí),加班工時(shí)是93個(gè)小時(shí),我是拿基本工資小時(shí)9.72元*190個(gè)小時(shí)=1846.8元,平時(shí)加班工資14.57元*93=1355.01元,人工成本是=3201.81元嗎(不包含全勤獎(jiǎng)和年資獎(jiǎng)和績效和社保)
老師,個(gè)體戶去年七月份申報(bào)的個(gè)稅和增值稅不一致,怎么更正?
公司有其他應(yīng)收款,但都是沒有發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理
公司付了幾筆交通費(fèi)報(bào)銷款,其中一筆因卡號(hào)填錯(cuò)網(wǎng)銀自動(dòng)退回了,我把這幾筆加總做一筆賬里可以嗎,摘要寫支付交通費(fèi)報(bào)銷,付出去1000,退回200,直接借管理費(fèi)用800 貸銀行存款800
有沒有規(guī)定時(shí)間呢。比如從注冊(cè)公司到稅務(wù)報(bào)道的時(shí)間有沒有規(guī)定呢
老師,房產(chǎn)稅按季度申報(bào),是不是每次都是房產(chǎn)原值除以4,再乘以70%×1.2%
老師我不是很明白你的意思
為什么試算平衡是平衡的,但是資產(chǎn)負(fù)債表期末-年初≠利潤表本年累計(jì)的凈利潤
為什么試算平衡是平衡的,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-年初≠利潤表本年累計(jì)的凈利潤
你做賬務(wù)處理有沒有調(diào)整過以前年度損益科目或者分紅
我看提取過盈余公積
如果分紅過有影響嗎
有的計(jì)提盈余公積也有影響
也就是提取盈余公積和分紅都會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-年初≠利潤表本年累計(jì)的凈利潤,對(duì)嗎?那這樣不想等是不是說明我的賬錯(cuò)了,我怎么調(diào)整呢
對(duì)的,是的,你看下差額是不是你計(jì)提的盈余公積是的話就是正確的,不需要調(diào)整
好的,老師您給我講下為什么提取盈余公積和分紅會(huì)出現(xiàn)這種情況吧
因?yàn)槟阏{(diào)整了未分配利潤的金額,但是利潤表沒有動(dòng),所以會(huì)出現(xiàn)這個(gè)差異啊 計(jì)提的盈余攻擊不得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
計(jì)提的盈余公積不得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,這一句我不是很明白
借利潤分配未分配利潤, 貸利潤分配盈余公積,這個(gè)
老師是不是年末把本年利潤里面余額轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面,就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表期末-年初≠利潤表本年累計(jì)凈利潤了
是是的,是這么做的。
分紅后有沒有計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系的公式
未分配利潤期末-起初?分紅?盈余公積=利潤表凈利潤累計(jì)
老師我們公司5月1日成立的,5月份利潤20905.76元,6月份利潤21224.65元,我現(xiàn)在把這兩個(gè)月累計(jì)的利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,未分配利潤怎么是112381.94元,本年利潤余額怎么是負(fù)20905.76呢
老師我明白了
還有其他的問題嗎?