您好,對方是可以給你們開發(fā)票的
你好,別的單位接我公司資質(zhì),我公司需開發(fā)票給他們,比如我們開100萬9個點的工程款票給對方,對方提供等額的13個點的發(fā)票給我們,請問對方公司還需交增值稅,附加稅這些給我們嗎?
你好,我們是運輸公司,別人給我們開的增值稅飲料發(fā)票,可以做公司成本嗎?像這種票,有沒有別的什么要求?
老師,請問我們開給對方的增值稅電子普通發(fā)票沒有發(fā)票章可以嗎?
老師,你好!我公司是小規(guī)模納稅人,我有貨,可是沒有成本發(fā)票,也就是沒有賣給我的公司不給我們開票,而我賣出去,對方要票,這個我可以開票嗎??
老師,你好,別人開給我們公司的運輸發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,沒有備注信息可以嗎
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
這個發(fā)票有效嗎?
這個是可以用的,你好
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心