你好,發(fā)生銷售業(yè)務,對方要求開具發(fā)票時要開具發(fā)票的
請問一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運輸公司,因為公司車輛不夠外面找了其他車輛拉運,這樣司機的工資按工資薪金申報還是勞務所得呢
老師:在報今年所得稅年報時,發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬,銷項稅額是對的,少了2萬我在今天已調好賬。那24年的已申報好的賬務報表我是不是要去更正一下。
公司購買了一個軟件,跟硬件一起使用就組成一臺機器銷售給客戶,因為這個軟件可以一直使用我就作進無形資產(chǎn),十萬不到,然后無形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬,現(xiàn)在在填寫匯算清繳的時候,按無形軟件攤銷填寫,系統(tǒng)就成了調增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯了?
老師,法人名下的車過戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機構,分公司交納的員工社保費可以在總公司申報嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開設的社保賬戶
老師,計提盈余公積是根據(jù)賬套計提還是申報那個?因為如果當年記到未分配利潤有差額
老師,匯算清繳中的期間費用表里的咨詢顧問費有扣除限額么
這么多內(nèi)容,怎么寫支出證明?
請問我們有幾百萬的貨款很多年沒給對方付,現(xiàn)在對方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時做納稅調增嗎?
我們開具發(fā)票,可是賣給我們貨的公司,不給開發(fā)票,那我們交的稅就多了??
嗯,企業(yè)所得稅稅前是不可以扣除的。但是小規(guī)模納稅人交增值稅是不受影響。
這個稅務局來查,我們沒有成本發(fā)票,這個業(yè)務是否生效?
你好,是需要成本發(fā)票的,否則企業(yè)所得稅不能稅前扣除,如果扣除了存在涉稅風險
我可以這樣理解,對方?jīng)]有給我們開票,而我們賣出去貨,購買方要求開票,我可以開票,只不過我的繳納增值稅和企業(yè)所得稅是嗎??這個業(yè)務也是可以生效的是嗎?不存在說我公司沒有這個貨,我就不能開這個貨的發(fā)票是嗎?
您好,根據(jù)雙方的交易,收取款項時對方要求開票是要開票的,只要是實際發(fā)生了經(jīng)營業(yè)務就可以開票,并且按規(guī)定繳納增值稅。但是由于您購入的沒有成本發(fā)票,因此無法準確核算您購入的成本,在申報企業(yè)所得稅時無法扣除成本導致所得稅增加。
是的,那我公司可以開票,我只不過給老板說清楚,他的承擔企業(yè)所得稅就是了,具體如何做就得看老板如何做了,是嗎?
嗯嗯,是的,可以說明一下這樣的情況。
好的,謝謝老師。
嗯嗯,不客氣的,再見