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老師,2019年進(jìn)項(xiàng)稅額票轉(zhuǎn)出,成本也隨之轉(zhuǎn)出,形成了所得稅補(bǔ)交,隨之產(chǎn)生的滯納金,分錄怎么記

2023-07-06 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-06 09:35

同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款

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快賬用戶3869 追問(wèn) 2023-07-06 09:40

2019年產(chǎn)生的所得稅今年怎么記分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:41

同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款

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快賬用戶3869 追問(wèn) 2023-07-06 09:43

以前年度損益調(diào)整不是過(guò)度科目嗎,不可能就一筆分錄了解這筆業(yè)務(wù)吧

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:43

同學(xué),你好 月末 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

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同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2023-07-06
你好? ? 借以前年度損益調(diào)整貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借??? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去? 2.? ? ?你跨年的話不能直接做成本的。還是要走以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出的??
2021-05-27
同學(xué):您好。 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出: 借:庫(kù)存商品或其他(對(duì)取當(dāng)購(gòu)買的東西) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提附加稅 借:以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建等 繳納稅金: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建等 以前年度損益調(diào)整-滯納金 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,差額轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(沒(méi)有計(jì)提盈余公積) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-05-17
1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-10-05
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-01-24
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