你好,學(xué)員,利潤(rùn)表虧損的話,不需要交納企業(yè)所得稅的
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過(guò)以前年度彌補(bǔ)虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫。只寫 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 嗎,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額需要寫上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個(gè)分錄做就行
1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi) 貸-庫(kù)存現(xiàn)金,但是每個(gè)季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個(gè)企業(yè)所得稅需不需要計(jì)提。2.公司到年底匯算清繳需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅(扣除已交的企業(yè)所得還需要補(bǔ)繳)這個(gè)分錄怎么做呀
老師 企業(yè)盤盈固定資產(chǎn)需要繳納企業(yè)所得稅嗎?要不要整體來(lái)看企業(yè)是否虧損呢?假如虧損的企業(yè)固定資產(chǎn)盤盈還要繳納企業(yè)所得稅嗎?
這個(gè)月利潤(rùn)有100萬(wàn)需要繳納企業(yè)所得稅,有為彌補(bǔ)虧損,那還需要計(jì)提企業(yè)所得稅分錄?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
請(qǐng)問(wèn)建筑工程承包合同、我去租來(lái)的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,我們?cè)?018年有一筆10萬(wàn)塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒(méi)有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬(wàn)減出來(lái),要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費(fèi)2800元,要交個(gè)稅嗎,要張三開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我們購(gòu)買的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒(méi)有面積,也就是沒(méi)計(jì)入房產(chǎn)證里的剩余實(shí)際建筑面積,這個(gè)沒(méi)計(jì)入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時(shí),如果按實(shí)際建筑面積分?jǐn)偅枰趺创_認(rèn)實(shí)際建筑面積呢
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎,還有,開票項(xiàng)目名稱有什么規(guī)定
收到供應(yīng)商退回多支付的貨款,怎么做分錄
這個(gè)答案里為什么利息不是稅后的
想問(wèn)一下2-4個(gè)人的公司、也要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)么?