你好,這個(gè)需要交增值稅嗎?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人稅率改1%我開普票也是按1%開的,申報(bào)系統(tǒng)還是顯示3%,我在申報(bào)表里填過減免金額,最后申報(bào)金額,是按1%的申報(bào)的,可開票系統(tǒng)顯示申報(bào)比對(duì)不通過
小規(guī)模季報(bào)申報(bào)填申報(bào)表,是根據(jù)開票系統(tǒng)里的增值稅匯總表看開的普票或代開專票,一個(gè)季度的是每個(gè)月份的都需要在開票系統(tǒng)導(dǎo)出來嗎?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度未超過45萬,也是按1%開了普票,按照系統(tǒng)自動(dòng)彈出來的申報(bào)表申報(bào),總是報(bào)錯(cuò)。請(qǐng)問這個(gè)怎么弄?是忽視比對(duì)報(bào)錯(cuò)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,我系統(tǒng)開票的是按5%開的普通發(fā)票,到申報(bào)表是按3%免稅額,申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過,這個(gè)要怎么辦
老師開票系統(tǒng)匯總表和小規(guī)模申報(bào)主表的稅額相差1分錢怎樣處理
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
是增值稅表
你好,這個(gè)需不需要繳納增值稅?
不需要的,在免稅的稅額里面,你自己修改一下,按照不含稅的金額乘以5%就可以了。
哪個(gè)里面修改
主表直接修改免稅的稅額,這里可以的應(yīng)該是在20行。
申報(bào)表免稅的是按5%走的,所以還需要填的差額
你好,你在這里面修改,修改成3% 你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
發(fā)票開的是按1%,跟3%有啥關(guān)系
因?yàn)橄到y(tǒng)里面默認(rèn)的不是3%就是5%。
我在哪里改呢
20行免稅稅額里面,你截圖你的主表看一下吧。
為什么圖片發(fā)不過去
你好,修改20行就可以到
20行直接填免稅的金額?還有那個(gè)減免稅表不用填嗎
填了,表過不去
對(duì)的,是的,不用填寫,忽略提交就行。
不能忽略,只有確定,確定完就又回到表里了
你好,截圖看一下它的提示。
發(fā)過去了
你的減免表是不是填寫了,你把這個(gè)減免表里面的數(shù)據(jù)刪除。它提示你18行的那個(gè)金額不對(duì)。