同學(xué)你好 這個沒賣出去嗎
老師,六年錢購進(jìn)的庫存商品,當(dāng)時是一家公司專門訂的后面又不要了,一直放著,現(xiàn)低價處理,我們給對方開發(fā)票,對方把錢轉(zhuǎn)給我們,這樣可以的吧?賬務(wù)處理怎么做?
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來應(yīng)該A給我們提供商品,(當(dāng)月做賬了,預(yù)付賬款A(yù)公司掛賬了)然后8月A把這筆債務(wù)轉(zhuǎn)讓給了B,她們寄來了一個轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就等于現(xiàn)在該B給我們提供商品,也是B給我們開發(fā)票。 她們自己協(xié)商的轉(zhuǎn)移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來轉(zhuǎn)移到B的賬面上呢 借:預(yù)付B公司 貸:預(yù)付A公司???
#提問#老師,我們和某A公司簽訂了一個購銷合同,所以我們也是開票給A公司,但是后面客戶需要我們開票給B公司,B公司和A公司是關(guān)聯(lián)公司,所以我們領(lǐng)導(dǎo)讓他們A公司重新把票開給我們,我們在把票開給他們B公司,但是當(dāng)時只開了票,沒過賬,現(xiàn)在A公司已經(jīng)被吊銷了,我賬上掛的這兩筆應(yīng)收應(yīng)付該怎么處理掉啊
發(fā)現(xiàn)以前年度有兩家相關(guān)聯(lián)公司,用A公司給我們付款,然后我們給B公司開了票,當(dāng)時沒有簽到三方協(xié)議,已經(jīng)3年沒有合作了,但是查賬發(fā)現(xiàn)兩家公司都掛著往來款,其實是已經(jīng)開完票,收完錢的了,現(xiàn)在要怎么銷掉賬,可以直接相沖嗎?
老師,我們是建筑公司,甲方A給了我們一套工抵房,我們又把房子給了掛靠我們的掛靠方小陳,在這之前,A已經(jīng)付給我們工程款了,過年又抵給了一套房子,但是抵給我們的房子是另外一家開發(fā)商B的房子,現(xiàn)在B讓我把錢轉(zhuǎn)給他們公司,我怎么做賬呢?掛靠方小陳已經(jīng)把成本發(fā)票給我了,這些發(fā)票是很多供應(yīng)商提供的發(fā)票,我們賬上根本沒有欠小陳的錢,這樣怎么做賬呢
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
東西已經(jīng)用了,給B公司用了
那你開票開給B做收入就可以