你好這個(gè)你要先確定是什么原因,你把原因確定了就可以直接寫了。
上月增值稅申報(bào)表一未開(kāi)票是負(fù)數(shù),因?yàn)榍捌谝呀?jīng)做了未開(kāi)票收入,上月把發(fā)票看出來(lái)了,稅局讓寫情況說(shuō)明,怎么寫合適?
老師,你好!我之前是按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)的,現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票做了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這種情況?請(qǐng)問(wèn)怎么修改?什么原因了
老師,我上個(gè)月有未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開(kāi)票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說(shuō)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
七月份申報(bào)了未開(kāi)票收入,11月份開(kāi)票了申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫情況說(shuō)明,這個(gè)說(shuō)明怎么寫呢?
老師 增值稅申報(bào)比對(duì)異常 10月份申報(bào)了未開(kāi)票收入 11月份把票開(kāi)出來(lái) 申報(bào)表填了負(fù)數(shù) 申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過(guò)
新辦的一般納稅人企業(yè),我們?yōu)榭蛻粽抑鞑?,搭建平臺(tái),這次客戶打給我們5萬(wàn),這5萬(wàn)在合理合法的情況下怎樣節(jié)稅
那備注里沒(méi)填也沒(méi)顯示呢,必竟每次都發(fā)過(guò)來(lái)PDF的,也看不出有沒(méi)有填銀行帳號(hào)知地址。
那我是不是更改一下時(shí)間就可以了?
你好老師,總分類賬跟科目余額表一回事兒?jiǎn)幔咳绻嫉菐さ脑?,是不是有點(diǎn)重復(fù)?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn),我 7 月份的時(shí)候申報(bào)了未開(kāi)票收入 11 萬(wàn),然后把這個(gè) 12 萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,然后又開(kāi)了紅字通知單出去,銷售折讓了 10 萬(wàn)的出去,剩余還有 2 萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有折讓,產(chǎn)生留底稅是 2 千多,那我 8 月份的時(shí)候申報(bào)增值稅,要怎么樣報(bào)呢?
2季度利潤(rùn)太高了,我有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減的38萬(wàn),現(xiàn)在還不能抵減,但是現(xiàn)在又不想多交稅,能先預(yù)估在管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)嗎?
老師您好,這個(gè)題我覺(jué)得BCD都對(duì),但答案只有D,麻煩您幫忙講解一下
印花稅怎么申報(bào),出租廠房
什么情況用長(zhǎng)期應(yīng)收賬款?
25年用到了以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,是正常的嗎?
6月份有一筆賣邊角料,未開(kāi)票收入的申報(bào),其他的要查。但是不應(yīng)該是負(fù)數(shù)。
你好,所以你先看你的賬,然后再看表,如果是表錯(cuò)了就更正申報(bào)。
無(wú)票收入,是填表一的未開(kāi)具發(fā)票哪里第一列1就好嗎
你好你這個(gè)有多少收入?小規(guī)模是吧?
一般納稅人,6月份有25000的收入。
你好,一般納稅人的話,你還要填附表啊。就是你說(shuō)的表一那個(gè)附表一。
我是有填了附表一:本期銷售情況明細(xì)了。但是申報(bào)的時(shí)候跳出來(lái)一個(gè)提示框,比對(duì)不過(guò),說(shuō)上期臺(tái)賬有負(fù)數(shù)。但是我看本期都是零,沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
你好,你看一看你上期的報(bào)表。