你好這個你要先確定是什么原因,你把原因確定了就可以直接寫了。
上月增值稅申報表一未開票是負數(shù),因為前期已經(jīng)做了未開票收入,上月把發(fā)票看出來了,稅局讓寫情況說明,怎么寫合適?
老師,你好!我之前是按未開具發(fā)票申報的,現(xiàn)在開了發(fā)票做了負數(shù),申報增值稅的時候出現(xiàn)這種情況?請問怎么修改?什么原因了
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務(wù)有預警
七月份申報了未開票收入,11月份開票了申報未開票收入負數(shù),現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫情況說明,這個說明怎么寫呢?
老師 增值稅申報比對異常 10月份申報了未開票收入 11月份把票開出來 申報表填了負數(shù) 申報時比對不通過
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務(wù)費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現(xiàn)在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費用,這個企業(yè)有可能是另一個費用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,人員勞務(wù)費用,這些怎么辦了
6月份有一筆賣邊角料,未開票收入的申報,其他的要查。但是不應(yīng)該是負數(shù)。
你好,所以你先看你的賬,然后再看表,如果是表錯了就更正申報。
無票收入,是填表一的未開具發(fā)票哪里第一列1就好嗎
你好你這個有多少收入?小規(guī)模是吧?
一般納稅人,6月份有25000的收入。
你好,一般納稅人的話,你還要填附表啊。就是你說的表一那個附表一。
我是有填了附表一:本期銷售情況明細了。但是申報的時候跳出來一個提示框,比對不過,說上期臺賬有負數(shù)。但是我看本期都是零,沒有出現(xiàn)負數(shù)。
你好,你看一看你上期的報表。