你好這個(gè)你要先確定是什么原因,你把原因確定了就可以直接寫了。

上月增值稅申報(bào)表一未開票是負(fù)數(shù),因?yàn)榍捌谝呀?jīng)做了未開票收入,上月把發(fā)票看出來了,稅局讓寫情況說明,怎么寫合適?
老師,你好!我之前是按未開具發(fā)票申報(bào)的,現(xiàn)在開了發(fā)票做了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這種情況?請(qǐng)問怎么修改?什么原因了
老師,我上個(gè)月有未開票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
七月份申報(bào)了未開票收入,11月份開票了申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫情況說明,這個(gè)說明怎么寫呢?
老師 增值稅申報(bào)比對(duì)異常 10月份申報(bào)了未開票收入 11月份把票開出來 申報(bào)表填了負(fù)數(shù) 申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過
老師,請(qǐng)問我報(bào)所得稅報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)收入是包含其他收入_房租收入的,但是因?yàn)槲覀兪敲耖g非盈利組織會(huì)計(jì)制度,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,他的其他收入是不包含在營業(yè)收入里面的,那我現(xiàn)在申報(bào)比對(duì)數(shù)字不符,難道我要改我的賬目嗎?
老師我想問下23年開的二手車發(fā)票能在稅務(wù)局登陸查到嗎?還是說只有數(shù)電發(fā)票才可以看到
老師,小規(guī)模有限公司,43萬總銷售額,要交多少稅?
老師 如果進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在公司想讓交點(diǎn)增值稅,但是勾選大于銷項(xiàng),這種情況有沒有辦法交個(gè)一萬多的稅金
請(qǐng)董老師和樸老師解答,老師,請(qǐng)問一下,72題,E選項(xiàng)分錄是怎么做的
備用金可以不用現(xiàn)金之前,直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬了嗎?
增值稅及企業(yè)所得稅負(fù)率怎么算
當(dāng)月完申報(bào)個(gè)稅后,是扣的公司的款嗎?繳完個(gè)稅后,下月從員工的工資里扣嗎?
老師 麻煩我問一下收來的活豬我們?nèi)ネ涝淄昊貋碣u豬肉,增值稅免交,企業(yè)所得稅免嗎
老師,電瓶車車架稅收編碼選啥?


6月份有一筆賣邊角料,未開票收入的申報(bào),其他的要查。但是不應(yīng)該是負(fù)數(shù)。
你好,所以你先看你的賬,然后再看表,如果是表錯(cuò)了就更正申報(bào)。
無票收入,是填表一的未開具發(fā)票哪里第一列1就好嗎
你好你這個(gè)有多少收入?小規(guī)模是吧?
一般納稅人,6月份有25000的收入。
你好,一般納稅人的話,你還要填附表啊。就是你說的表一那個(gè)附表一。
我是有填了附表一:本期銷售情況明細(xì)了。但是申報(bào)的時(shí)候跳出來一個(gè)提示框,比對(duì)不過,說上期臺(tái)賬有負(fù)數(shù)。但是我看本期都是零,沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
你好,你看一看你上期的報(bào)表。